即使本月還未給對方打款,收到的專票如果符合會計上對相關費用或資產(chǎn)的確認條件,是需要記錄到本月的。 假設購買的攝影服務、影視服務是用于企業(yè)的宣傳活動,會計分錄如下: 借:銷售費用 - 宣傳費 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 如果是用于其他方面,例如用于內部管理等,可以根據(jù)具體用途計入相應的會計科目。
我們公司是銷售貨物的。2月發(fā)生了筆財務咨詢費用,款子在2月打了,對方也提供了服務。但是還沒給我們開發(fā)票。我要怎么做這筆分錄?
老師小企業(yè)會計準則下對方開了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒給我們給了我們一張重開后藍字普票這個該怎么入賬紅字發(fā)票向對方要對方?jīng)]給。 這個要怎么調上月入賬分錄借管理費用貸現(xiàn)金 本月該怎么調好點紅票沒到手,只收到一張藍票
老師,我們給供應商開了一張票,我們是一般納稅人,開的是6%的促銷服務費,對方?jīng)]有實際給我們付款,后期我們采購貨品的時候沖這個費用,這筆業(yè)務要怎么做賬
一般納稅人,購買攝影器材,對方給我們開了一張專票,但我們這月還沒給對方打款,這個用記錄到這月里面嗎?怎么寫會計分錄
一般納稅人,購買攝影服務影視服務,對方給我們開了一張專票,但我們這月還沒給對方打款,這個用記錄到這月里面嗎?怎么寫會計分錄
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=