借管理費(fèi)用咨詢服務(wù),貸銀行存款。
老師,我們是小規(guī)模管理服務(wù)公司,給對方提供加油站管理服務(wù),對方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務(wù)費(fèi),但是假如2月份提供的服務(wù),他4月份才能核算出多少錢,我們就在4月份給他開票,他們收到票后給我們再打款,這該怎么做賬?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,我們付了一筆款,對方也對應(yīng)的給我們開票了,后來對方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
老師你好,我想咨詢下,我公司2019年打了一筆材料款給供貨商,然后供貨商當(dāng)時開票給我們了,但是忘記寄給我們了,他們那邊的賬就平了,我們這邊的賬還沒平,我清賬就叫對方開票給我。然后對方把2019年開的發(fā)票給我,這個發(fā)票我還能用嗎?
我們公司是銷售貨物的。2月發(fā)生了筆財務(wù)咨詢費(fèi)用,款子在2月打了,對方也提供了服務(wù)。但是還沒給我們開發(fā)票。我要怎么做這筆分錄?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎