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老師好,我想問一下甲公司收到乙公司一筆款項,然后這筆款項的去處以勞務工資方式發(fā)給了丙公司個人賬戶,甲公司已開專票給乙公司,甲公司承擔銷售的稅費,如果要向乙公司收取稅費應該收取哪些稅?計稅的金額應該是什么?

2024-07-10 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-10 10:38

你好,要收取增值稅,按照開發(fā)票的稅點收取,

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快賬用戶4766 追問 2024-07-10 10:42

那像企業(yè)所得稅和印花稅,一些附加稅這些呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 10:47

企業(yè)所得稅,按照你們實際的稅率收取,比如你們交的是25%,按照開票金額的25%收,印花按照開票金額的萬三,水利基金按照萬6,附加稅按照稅額的10%收取

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快賬用戶4766 追問 2024-07-10 11:55

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 14:28

不客氣了,祝你順利哦

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你好,要收取增值稅,按照開發(fā)票的稅點收取,
2024-07-10
你好,同學 你這種只能考慮在合同金額約定時就扣除這個金額作為合同金額處理。 員工代開發(fā)票可以,
2022-07-23
同學你好 這個直接申報就可以了 申報個稅 2.借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-09-01
同學你好 開發(fā)票直接開勞務或者服務就可以
2023-03-03
你好,不能這樣操作的哦,直接開票給乙就可以了
2020-08-20
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