你好 (1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
1.甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月在領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)上月從乙公司購(gòu)進(jìn)的不會(huì)增值稅價(jià)格為10000元、增值稅稅額為1 300元的原材料質(zhì)量存在問(wèn)題。該原材料在上月購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,同時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但貨款未付?,F(xiàn)與乙公司協(xié)商,將這批原材料全部退回,收到銷售方乙公司開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票,乙公司該批貨物的成本為8000元。要求: (1)對(duì)甲公司退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)乙公司接受退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司向乙公司銷售-批原材料,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元;甲公司收到乙公司支付的款項(xiàng)存入銀行;該批原材料的實(shí)際成本為90000元;乙公司收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
甲、乙公司均為增值稅一股納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司一批產(chǎn)品(乙公司購(gòu)入該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收入用),成本為8000元。不含增值息價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元。且甲公司向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。乙公司尚未支付該筆款項(xiàng)。乙公司取得的增值稅專用及票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問(wèn)題將該批產(chǎn)品全部退,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆款項(xiàng),乙公司取得的增值稅專用發(fā)票,本年3月符合抵扣規(guī)定,本年5月乙公司因質(zhì)量問(wèn)題,將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購(gòu)入該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收入庫(kù))成本為8000元,不含增值稅價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,且甲公司向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問(wèn)題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購(gòu)人該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗(yàn)收人庫(kù)),成本為8000元,不含增值稅價(jià)款為10000元,增值稅額為1300元,且甲公司向乙公司開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問(wèn)題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。要求:(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢