同學(xué)你好 這個直接調(diào)增就可以呀 么有調(diào)增嗎
老師,你好《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2011年第 34號,第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用的有效憑證企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本.費用的有效憑證。這句話是不是就是說我12月份有筆費用已入賬,但是沒有發(fā)票。這個發(fā)票但2021年1月份取得了。那么我這次費用能報銷嗎
老師,請問一下建筑工程公司,被稅務(wù)提示說“企業(yè)列支的成本費用大于根據(jù)發(fā)票,工資,折舊等項目推算的可扣除成本費用總額”,查了一下,可能是民工工資表(無發(fā)票)導(dǎo)致的,我現(xiàn)在寫自查報告的話要怎么寫,這種是應(yīng)該調(diào)增還是可以不調(diào),是可以合理入賬的嗎?
我想問下現(xiàn)在今年的電子稅務(wù)局里面的一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報,營業(yè)成本是包括費用和稅金的嗎?還是只填主營業(yè)務(wù)成本不包含稅金,但是我們是虧損的,如果營業(yè)成本包含的話成本大于收入,直接出現(xiàn)一個風(fēng)險提示可能少記收入這個怎么辦???
老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來電,提示我們,對方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進項。當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細,該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?
稅務(wù)局來電提示23年企業(yè)所得稅成本費用大于發(fā)票金額稅務(wù)風(fēng)險,讓我們寫一下情況說明,并提供一下相關(guān)證明,這個是由于做了暫估成本導(dǎo)致的,應(yīng)該怎么回應(yīng)這個問題?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責(zé)自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
公司廠區(qū)內(nèi)使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在調(diào)整,可是他會影響非線性資產(chǎn),然后會造成資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)活動表的數(shù)據(jù)是不一致的,就是非限定性凈資產(chǎn)不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據(jù)不敏感,考稅務(wù)師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經(jīng)營部,但和我公司沒關(guān)系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關(guān)聯(lián)
匯算清繳之前取得發(fā)票了,應(yīng)該怎么寫情況說明?
這個紅沖暫估的 然后再按發(fā)票來做就可 不需要情況說明 你們是不是暫估的發(fā)票沒來全