你好,根據(jù)你查出的原因,據(jù)據(jù)實(shí)寫就可以了。
老師你好,我想請問一下1.如果在農(nóng)民工工資專用賬戶中發(fā)放工資,能作為工程項(xiàng)目成本嗎?計(jì)算企業(yè)所得稅時候能稅前扣除嗎?,2.一定要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才可以抵扣成本,3.有的說工資表,合同這些,再報(bào)個稅都可以入成本,報(bào)稅時候是只能按次還是按月都可以呢?
請問老師! 5101 主營業(yè)務(wù)收入 5401 主營業(yè)務(wù)成本 一、這兩個科目分別核算施工企業(yè)的工程合同收入和工程合同費(fèi)用。 二、1、如果工程施工合同的結(jié)果能夠可靠地估計(jì),企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)完工百分比法在資產(chǎn)負(fù)債表日確認(rèn)工程合同收入和工程合同費(fèi)用。 2、如果工程施工合同的結(jié)果不能夠可靠地估計(jì)應(yīng)當(dāng)區(qū)別情況處理: (1)若合同成本能夠收回的,工程合同收入根據(jù)能夠收回的實(shí)際合同成本加以確認(rèn),合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為工程合同費(fèi)用; (2)若合同成本不能夠收回的,不能收回的金額應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時立即作為工程合同費(fèi)用,不確認(rèn)收入。 問題:前期價款支符都正常進(jìn)行!也正常確認(rèn)收入、成本、利潤,但在合同執(zhí)行中后期因結(jié)算價款開發(fā)商扯皮,這樣是否可以適用 《施工企業(yè)會計(jì)核算辦法 》中的 施工結(jié)果不能可靠估計(jì)中第(1)種情況按本季度能夠收回的款項(xiàng)確認(rèn)成本及收入,本季度無利潤!后面協(xié)調(diào)正常再調(diào)整!這樣處理需要哪些資料附件備查!望能詳細(xì)回答!特別感謝!
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師,請問一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會不會是因?yàn)樽隽艘粋€無票收入,相對應(yīng)的無票收入也有成本引起的?
老師,請問一下建筑工程公司,被稅務(wù)提示說“企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票,工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額”,查了一下,可能是民工工資表(無發(fā)票)導(dǎo)致的,我現(xiàn)在寫自查報(bào)告的話要怎么寫,這種是應(yīng)該調(diào)增還是可以不調(diào),是可以合理入賬的嗎?
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
寫了之后我需要做調(diào)增嗎?
你是當(dāng)時發(fā)生的,沒有說必須調(diào)調(diào)增加。
老師,我做納稅調(diào)增,那我的這部分工資是填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目的哪一欄里面?
是的,在工資那一欄調(diào)整
可是當(dāng)時這些民工工資我沒有做工資進(jìn)管理費(fèi)用,而是直接計(jì)入的項(xiàng)目成本人工成本里面,也是填在工資調(diào)整那一欄里面嗎?
如果當(dāng)年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)到利潤表的成本費(fèi)用科目,那么就不需要調(diào)整。