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老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來(lái)電,提示我們,對(duì)方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細(xì),該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實(shí)不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?

老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來(lái)電,提示我們,對(duì)方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細(xì),該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實(shí)不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?
老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來(lái)電,提示我們,對(duì)方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細(xì),該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實(shí)不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?
老師,我公司5月收到4張住宿增值稅發(fā)票,所屬稅務(wù)局稽查科來(lái)電,提示我們,對(duì)方單位未交稅款,屬于逃稅,我公司不能享受相應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。本月收到電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示信息,企業(yè)所得稅—“跟票管”要求錄入發(fā)票明細(xì),該如何填寫?據(jù)了解,該企業(yè)老板受傷入院,已停業(yè),確實(shí)不能完成繳稅。這種情況,我公司企業(yè)所得稅是否需要需要納稅調(diào)增,是否有滯納金或罰款?發(fā)票稅前扣除該如何填寫等?
2023-12-07 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 17:01

您好,是需要納稅調(diào)增的,應(yīng)當(dāng)沒(méi)有滯納金

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快賬用戶3350 追問(wèn) 2023-12-07 17:05

納稅調(diào)增金額是,發(fā)票金額乘以稅率,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 17:39

是的,當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶3350 追問(wèn) 2023-12-07 21:14

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,收到通知的月份已做轉(zhuǎn)出。假如票面價(jià)稅合計(jì)是20000元,進(jìn)項(xiàng)稅額是200元。這個(gè)調(diào)增金額,是不是20000*25%?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 21:21

納稅調(diào)增金額是20000元,全部

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快賬用戶3350 追問(wèn) 2023-12-07 21:36

圖片上,調(diào)增金額上面三行,有個(gè)“稅款”,需要填嗎?是不是20000*25%,我們公司是高新企業(yè),是不是填20000*15%?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:41

稅款應(yīng)當(dāng)是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額

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快賬用戶3350 追問(wèn) 2023-12-08 09:14

老師,后面是選第三個(gè)選項(xiàng)嗎?對(duì)方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)信息,我們?nèi)ツ睦铽@知?

老師,后面是選第三個(gè)選項(xiàng)嗎?對(duì)方所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)信息,我們?nèi)ツ睦铽@知?
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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:17

您好,這個(gè)可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)查詢

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您好,是需要納稅調(diào)增的,應(yīng)當(dāng)沒(méi)有滯納金
2023-12-07
你好,你們不知情也給付了相應(yīng)對(duì)價(jià)是可以認(rèn)定為善意的 只是聯(lián)系不上,那發(fā)票是否有問(wèn)題呢,如果沒(méi)有的話不用做什么,發(fā)票有問(wèn)題你們就在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖
2021-11-21
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開(kāi)具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
學(xué)員您好,第2問(wèn)的分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整? ?400 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?52 ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?452 借:庫(kù)存商品? ?320 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?320 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? ? ?20? (400-320)*25% ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?20 所以以前年度損益調(diào)整的借方余額為400-320-20=60(萬(wàn)元) 借:盈余公積? ? 6? ?(60*10%) ? ? ? ?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?54 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?60
2021-01-07
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