季度30萬免增值稅 超過的你先做預收賬款 以后不到30萬在轉收入

老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師你好,我們是一般納稅人,這個月公司有一筆房租費,房東還沒開票給我們,我們也沒付款,見票付款,現在我需要把這筆房租計提到9月的賬上,我應該怎么做賬呢,收到發(fā)票、付款后又分別怎么做賬呢
老師,請教下,公司之前請了代賬公司在做賬,付了一年的費用,現在不合作了,收回來公司自己做,那收到這筆退款怎么入賬呢?給對方發(fā)票怎么開具呢?之前代賬公司收款的時候給我司開了咨詢服務費發(fā)票的,這個是小規(guī)
老師您好!小規(guī)模公司,做家政業(yè)務,季度收入30萬元以內免增值稅,如本季度銀行賬戶收了20萬元,都是不同人轉入的多筆收入,我公司幫別人開25萬元的票,收稅點錢,這個賬務上怎么處理?稅務稽查又怎么處理呢?
老師好,請問公司這塊房租房東不開發(fā)票,怎么入賬呢?還有我們是小規(guī)模納稅人,是文化傳播公司,是收加盟費和咨詢費的,比如季收入是45萬,那怎么做賬才能免稅呢?收入客戶不要發(fā)票,那又怎么入賬呢?
比方說我估了5萬材料(沒明細,沒數量,只有總金額)然后對沖暫估就平了,但是材料領走了嘛。最后就是負的。那么來票以后,就按發(fā)票錄明細。那庫存就是多的了。上面那里又是負的。這……咋整
請教老師,我們是汽車4s店,經理給廠家c網大區(qū)經理購買禮品怎么做分錄
老師請教一下有一張9月份長期貸款利息票據11418元,9月已完成付款,9月無賬。我是11月接手做10月份的賬,請問9月這張票據如何做分錄
老師您好,社保,這里用人員身份,用功形式都是干部合同個人法人,這兩處有什么區(qū)別,怎么填
以前累計的進項發(fā)票未抵扣,一直掛著,也沒有付款記錄,不知道是誰開的,這種進項發(fā)票怎么處理,能否勾選不抵扣進項稅,不做賬 ,還是不處理?
4S店代收客戶上保險、車輛購置稅、上牌的錢,分錄怎么寫,代付保險、購置稅、上牌費用后分錄怎么寫,是由4S店轉給員工,員工去協(xié)助客戶辦理這些事宜的。另外,給客戶上牌繳費買保險都是客戶的名字,發(fā)票也是客戶的,代收代付的業(yè)務走公賬有風險嗎
奶吧店購買的貨架 標簽機 恒溫箱 金額在300元左右怎么入賬?固定資產一般金額在多少比較合適
原材料2月份采購,2月份未來發(fā)票暫估A款并領用生產產品后銷售。11月份收到發(fā)票B款,現在B大于A,目前不再領用原材料生產,則B大于A的部分怎么處理。可以做第一:借生產成品 貸原材料差額,第二:借庫存商品 貸生產成本,把這部分差額結轉到現有的庫存商品中可以嗎?
開建筑勞務服務費選什么編碼不是特定行業(yè)
你好老師,我們貸款產生的利息,年初可以開專票嗎?可以抵扣稅吧。
謝謝,另外兩個問題能不能再幫回答一下?
你好,客戶不要發(fā)票的。你先掛著預收賬款。以后你收入不高的時候,你再把它轉到主營業(yè)務收入里面。
那公司的房租怎么入賬呢?
借,預付賬款。貸,銀行存款按月分攤。借,管理費用。貸,預付賬款沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
那有沒有辦法可以抵扣所得稅呢
得用發(fā)票才可以抵扣的
謝謝老師的解答
不用客氣,工作愉快
老師,不好意思,我還是有點不明白,客戶要開票部分,先掛著預收賬款,那以后轉到主營業(yè)務收入時不也是要發(fā)票嗎
你好,主營業(yè)務收入可以不用發(fā)票的無票收入就是 ?你如果說你公戶收的這一部分錢,你不確認收入,這個做不到你得退回