
老師,您好!去年有筆貸款本金和利息一起作為本金出賬了,從去年5月份一直做錯(cuò)到今年9月份,利息是多少不知道,就是9月份才開一份利息總額發(fā)票過(guò)來(lái)做賬,請(qǐng)問(wèn)如何做賬?
老師,9月份分別付了9月和10月雇主責(zé)任險(xiǎn),都沒(méi)有取得發(fā)票,可是我把付9月份的做成了管理費(fèi)用,忘記做成預(yù)付賬款了,10月份的做的是預(yù)付賬款,發(fā)票在10月份時(shí)取得了,2月的保費(fèi)開在一張發(fā)票上了 現(xiàn)在我該怎么處理啊?
老師,我有一家供應(yīng)商9月支付貨款15000,11月份支付18800,發(fā)票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應(yīng)付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因?yàn)?1月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫(kù)存商品15000,貸:應(yīng)付賬款 15000)==》請(qǐng)問(wèn),這樣做可以嗎? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 庫(kù)存商品 18800,貸: 應(yīng)付賬款 18800, 借 :應(yīng)付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結(jié)轉(zhuǎn)是11月份一起做的,借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 33800 貸:庫(kù)存商品 33800===》請(qǐng)問(wèn)這樣做,可行嗎?
老師您好!我們是一般納稅人,公司9月份剛成立,9月份有一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證入賬。 10和11月沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,只有銀行的一些流水(往來(lái)款、投資款、工資),而且10月和11月做的0申報(bào),個(gè)稅11月不是0申報(bào)。想問(wèn)下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來(lái)做嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是一般納稅人,9月底收到專票,10月才付款,我9月可以不做賬,10月申報(bào)前專票不勾選,在10月付款了,直接在10月份做費(fèi)用,11月申報(bào)前再勾選抵扣可以嗎
老師,我們退給業(yè)主剩余電費(fèi)分錄怎么寫
老師,麻煩問(wèn)一下,農(nóng)民工工資如果不是長(zhǎng)期的,是臨時(shí)的,按勞務(wù)報(bào)酬怎么扣個(gè)稅呢?
企業(yè)臨時(shí)用工,要繳納殘保金嗎
老師我在抖音刷的單 由我代付的費(fèi)用5800元 先在退回給公司5480我應(yīng)該怎么錄入
開票開的內(nèi)容是不征稅收入:與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入、大豆玉米帶狀復(fù)合種植財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這個(gè)屬于銷售農(nóng)產(chǎn)品收入嗎
這兩道題為啥一個(gè)按照銷售量抵扣消費(fèi)稅。一個(gè)按照領(lǐng)用數(shù)量抵扣消費(fèi)稅。是因?yàn)楫a(chǎn)品不一樣還是有哪里不同?不理解,希望老師詳細(xì)解答下
剛接到一個(gè)電話說(shuō)可以退費(fèi)是真是假?
我現(xiàn)在有個(gè)公司需要注銷,但是賬面上其他應(yīng)收款掛著50萬(wàn)左右,這個(gè)也無(wú)法收回,要怎么處理
老師,三個(gè)股東,其中2位股東按照貨幣出資,1位是按照技術(shù)入股。這樣的模式在工商,稅務(wù)上需要做哪些手續(xù),三位股東之間需要簽訂什么協(xié)議。
老師,船票進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)填報(bào)增值稅報(bào)表填在哪一項(xiàng)?

