您好,是的,一樣就沒 有下面這個(gè)分錄了 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果出口貨物征稅稅率和出口貨物退稅率相等都是13%,那該是怎么樣算應(yīng)退稅額??不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎??
出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額如果不申請(qǐng)退稅了,相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入成本或費(fèi)用嗎?
老師好,商貿(mào)出口企業(yè)手上未退稅的金額是不是等于賬上進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅金額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?
全出口外貿(mào)公司,無(wú)進(jìn)口業(yè)務(wù),1問:進(jìn)項(xiàng)稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表怎么填?2問:國(guó)內(nèi)運(yùn)輸專票不能抵扣?是先認(rèn)證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目不結(jié)轉(zhuǎn) 一直在賬上留著 比如出口抵減內(nèi)銷稅額 出口退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 這些 這樣是可以的吧?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
好的老師您太專業(yè)了,像外貿(mào)企業(yè) 一般不會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧,生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)遇到
您好,是的,是這么理解的哦