印花稅的計(jì)稅依據(jù)是看合同金額,合同簽訂的是含稅的,只有一個(gè)含稅的金額,那就申報(bào)含稅的。如果既有含稅的,還有不含稅的,或者是有含稅的有稅率都是按照不含稅的。如果沒有合同的話,就是按照賬上的一般選擇不含稅的。
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“減免稅款”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“印花稅計(jì)提依據(jù)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下“關(guān)于印花稅填報(bào)”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“其他應(yīng)付款”的問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
請(qǐng)郭老師回答一下關(guān)于“公司注銷”問題,其他人不要接,接了也請(qǐng)退回
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
郭老師,還有購入的包括什么?
你好。購入銷售都一樣交,比如我購入的A產(chǎn)品,銷售出去的A產(chǎn)品,那繳納印花稅是購入和銷售的合計(jì)。
購入的固定資產(chǎn)不用交印花稅嗎?
從個(gè)人手里或者個(gè)體戶手里購買的,不需要。
有正規(guī)發(fā)票的是需要繳納印花稅的對(duì)吧?
符合印花稅稅目的需要
郭老師,符合印花稅稅目需要?就是這里面的就需要繳納印花稅?
是的是的,符合這個(gè)稅目里面的都需要交。
郭老師,也就是說不是公司所有購入的都得繳納印花稅,還得符合稅目要求的對(duì)吧?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
郭老師,請(qǐng)問買賣合同對(duì)應(yīng)的印花稅,銷售方面就看主營業(yè)務(wù)收入的貸方,那請(qǐng)問購入的印花稅看哪個(gè)科目呢?
庫存商品 管理費(fèi)用 都有
郭老師,庫存商品是為了銷售而購入的,這個(gè)就看購入金額就可以,那管理費(fèi)用怎么看呢?哪些需要繳納印花稅呢?
辦公用品就是 平時(shí)買其他的用品的
郭老師好,請(qǐng)問: 1.購買的辦公用品需要繳納印花稅? 2.平時(shí)買其他用品的——您說的這句話是什么意思,沒有看懂哎
第一個(gè)需要交第二個(gè)產(chǎn)品,購買產(chǎn)品的實(shí)物的,有實(shí)物的就是購買商品的。
郭老師,關(guān)于印花稅填報(bào)的問題—— 1.應(yīng)稅憑證書立日期、應(yīng)稅憑證數(shù)量如何填寫? 2.計(jì)稅金額填寫合計(jì)金額可以嗎?
日期如果按季度的話,只要在這個(gè)季度范圍內(nèi)都可以的,就像今年第二季度,4~6月份任何一天都行,
數(shù)量填寫的是合同的數(shù)量,沒有合同的就填寫1。
計(jì)稅金額,這個(gè)就填寫不含稅合計(jì)。