你好,這個就是必須你們自己代扣代繳的。
老師,您好!我公司從事造價咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)有個人給我們提供咨詢勞務(wù),代開了勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,但是我公司未給他代扣代繳個稅,后期他是年收入超過112萬,自己做匯算清繳嗎?
老師您好,我們的客戶給我們開過來了一張勞務(wù)費(fèi)的成本票,現(xiàn)在國稅不扣個人所得稅了,要我們企業(yè)自己代扣代繳,這種的我已經(jīng)扣下了,但是分錄應(yīng)該怎么做呢
代理記賬公司給我們公司做賬的時候,2022年有很多暫估賬,比如他們暫估了90多萬勞務(wù)成本,現(xiàn)在他們準(zhǔn)備做匯算清繳,然后我們提供票據(jù)來沖!我該怎么辦呢?本來就是他們擅自暫估的,我們哪里找那么多票?
老師,請問在我們公司做了勞務(wù)的農(nóng)民工沒有給我們開票過來了,但我們公司按照農(nóng)民工工資花名冊在自然人客戶端給他按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)了個稅,我們公司在企業(yè)稅匯算清繳時候,這部分人工費(fèi)需要調(diào)增嗎?
老師,請問,我們幫客戶做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬,他們也開了對應(yīng)的專票給我們,這個專票可以抵扣嗎?這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費(fèi)用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了危化證后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
現(xiàn)在代扣代繳的話,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎
對,按照勞務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目來計(jì)算。
那現(xiàn)在按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個稅我們自己支付嗎?還需要去稅務(wù)改報(bào)表嗎
這個本身你們是應(yīng)該和對方要的。這個個稅不應(yīng)該你們承擔(dān)的。