同學(xué)你好,建議分著調(diào)
我們公司是新企業(yè),前面三個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的易耗品(沒(méi)有領(lǐng)用登記,金額共計(jì)2萬(wàn)多,比如機(jī)器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時(shí) 借:制造費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn)成品出來(lái),主要調(diào)機(jī)測(cè)試買(mǎi)那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒(méi)有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用
老師,我本期多錄入了1筆結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的分錄,我做的分錄是: 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 7877 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi) 2000 折舊費(fèi)5877 就是這個(gè)分錄錄取了兩筆,也結(jié)賬了,我現(xiàn)在反結(jié)賬了,把多的那一筆刪除了,又重新結(jié)轉(zhuǎn)了本期損益,但是我發(fā)現(xiàn),利潤(rùn)表里面的數(shù)都沒(méi)有變,老師,像這種情況會(huì)影響利潤(rùn)表嗎,真正影響什么,我需要怎么處理
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車(chē)間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
想要申請(qǐng)高新,以前年度并沒(méi)有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過(guò)反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫(xiě)新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-生成利潤(rùn)表嗎?請(qǐng)問(wèn),這個(gè)步驟可行嗎?還是說(shuō)可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
老師,我們有個(gè)生產(chǎn)線(xiàn),生產(chǎn)產(chǎn)品,所產(chǎn)生的費(fèi)用都記在生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用里面了,已經(jīng)記兩年了,領(lǐng)導(dǎo)才說(shuō)我們公司是沒(méi)有生產(chǎn)資質(zhì)的,所以這生產(chǎn)線(xiàn)就是試驗(yàn)線(xiàn),做研發(fā)試驗(yàn)的,那之前的費(fèi)用就要都記在研發(fā)費(fèi)用里,這個(gè)現(xiàn)在怎么辦呀?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
1、我之前結(jié)轉(zhuǎn)了的的賬是圖中這樣記得。如果分著調(diào),麻煩老師指導(dǎo)一下結(jié)轉(zhuǎn)了的 和 未結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 2、去年的匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整更正嗎?我問(wèn)過(guò)有的人說(shuō)更正,有的說(shuō)不更正,應(yīng)該怎么辦呀?
調(diào)成本 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 借研發(fā)支出 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 未結(jié)轉(zhuǎn)借研發(fā)支出借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)
收到對(duì)方的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是怎么回事
老師,1問(wèn)、確定已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣寫(xiě)嗎?不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?有人說(shuō)同樣都是費(fèi)用,不用調(diào)結(jié)轉(zhuǎn)了的,到底該不該結(jié)轉(zhuǎn)? 為什么? 2問(wèn)、未結(jié)轉(zhuǎn)的這樣寫(xiě)分錄是把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)記到2024年吧?等于跟2023年沒(méi)有關(guān)系是嗎? 3、對(duì)方公司提供給我們含銀原材料,委托我們公司用生產(chǎn)試驗(yàn)線(xiàn)把他的原材料中的銀提取出來(lái),給我們支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
1、執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的用利潤(rùn)分配,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的通過(guò)以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配。收入與成本配比原則,你形成的收入對(duì)應(yīng)的成本可以不調(diào)整,具體是多少需要你們測(cè)算。2、未結(jié)轉(zhuǎn)的部分 做到2024年,2023、2024兩年賬一起看,沒(méi)有生產(chǎn)成本。
調(diào)整完分錄,還用把23年的匯算清繳報(bào)表做調(diào)整嗎
應(yīng)該是要調(diào)整的,但是你調(diào)整之后按照你們說(shuō)法沒(méi)生產(chǎn)只研發(fā)在稅務(wù)那是否能通過(guò)
額 老師 但我們公司沒(méi)有生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)范圍,這個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)也是試驗(yàn)線(xiàn),那么我們賬上有制造費(fèi)用生產(chǎn)成本,稅務(wù)能通過(guò)嗎
通過(guò)現(xiàn)在調(diào)整之后沒(méi)有了吧