您好,貸方其他應(yīng)付款老板就成了
老師好,請(qǐng)問老板借支,到年底還款方式(現(xiàn)金解入帳上)分錄為借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-老板/借:銀行存款 貸:現(xiàn)金 還是直接借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板
#提問#請(qǐng)問老師收的業(yè)主保證金在老板私戶上,老板又轉(zhuǎn)入公戶,那做分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-保證金這樣行嗎?還是得過渡一下做分錄借其他應(yīng)收款-趙,貸其他應(yīng)付款-保證金,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-趙,正確的分錄是?謝謝
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
老師,請(qǐng)問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款后面老板自己在花錢的時(shí)候,掛他的賬時(shí),借其他應(yīng)付款,還是掛其他應(yīng)收款,
老板拿錢發(fā)的工資,憑證是借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,還是貸其他應(yīng)付款老板
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬
我這是行政單位自己成立的工會(huì),上年銀行有存款,然后今年剛建賬,工會(huì)系統(tǒng)里期初數(shù)要設(shè)置借,貸,請(qǐng)問我要怎么設(shè)置
老師,請(qǐng)問基層工會(huì)長(zhǎng)期未建賬,現(xiàn)在來建賬,我們有工會(huì)系統(tǒng)可以做賬,就是期初數(shù)要怎么設(shè)置
老師你好!個(gè)人租門面,租到企業(yè),個(gè)人需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要交什么稅費(fèi),這個(gè)門面是老板租到企業(yè),兩邊都需要交什么稅費(fèi),老師指導(dǎo)一下
老師好,我平時(shí)印花稅都是按銷售收入申報(bào)的,不知我們公司從銀行網(wǎng)上貸款200萬,這還要交借款合同的印花稅嗎?
請(qǐng)問公司租用個(gè)人商業(yè)用房,電費(fèi)是房東個(gè)人名字,這個(gè)電費(fèi)可以入賬稅前扣除嗎?
老師,生產(chǎn)制造企業(yè),原材料到廠里后裝卸費(fèi)計(jì)入什么科目
我準(zhǔn)備開一家壽司店,月銷售額預(yù)計(jì)10萬左右,請(qǐng)問是注冊(cè)個(gè)體工商戶較好還是有限責(zé)任公司較好
那之前都寫錯(cuò)了,寫成其他應(yīng)收款老板了
如果老板之前沒有提前拿錢就是其他應(yīng)付款