您好,這個是借 其他應付的
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應付款或其他應收款。 付出錢時摘要寫還款 借其他應付款或其他應收款 貸銀行存款。
老師 公司銷售是老板自己收的錢,我就借:其他應付款貸:應收賬款可以嗎?老板平時賬上掛的有他墊的錢
老師,請問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應付款后面老板自己在花錢的時候,掛他的賬時,借其他應付款,還是掛其他應收款,
老師我沒有收到錢,自己墊付的錢,借其他應收款,貸銀行存款,后面收到錢了借銀行存款,貸其他應收款,后面還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是對應科目充老板的賬,是這樣嗎?
嗯對是這個意思的