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老師好!我們現(xiàn)在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內(nèi)賬自己做手工,然后現(xiàn)在是想做一套賬,不設(shè)置內(nèi)外賬了,請(qǐng)問這個(gè)期初數(shù)要怎么?。渴侨?nèi)賬的還是外賬的?
1月收到80000元建筑設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實(shí)際支付60000元 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬 按照本次實(shí)際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設(shè)計(jì)費(fèi)77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2330.1 貸 應(yīng)付賬款80000 然后 借 應(yīng)付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個(gè)會(huì)計(jì)是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手
8.2019年7月1日,某事業(yè)單位從銀行借入為期3年的貸款1000萬元用于工程建設(shè),貸款利率為6%,每年7月1日用銀行存款支付貸款年度利息:3年后該單位用銀行存款支付償還的貸款本金和第三年度貸款利息。根據(jù)貸款合同、銀行進(jìn)賬單、利息結(jié)算單等,編制該事業(yè)單位預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。寫預(yù)算分錄老師,上面有根據(jù)什么的,題目是全部的,因?yàn)橄到y(tǒng)原因不能追問,老師能直接發(fā)分錄嗎
老師,私立學(xué)校按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,收取費(fèi)用中有學(xué)費(fèi),書費(fèi),住宿費(fèi),雜費(fèi),有時(shí)候收一個(gè)學(xué)年的,要怎么做賬啊? 1 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后按每個(gè)月確認(rèn)收入 借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣這樣的話,一個(gè)學(xué)期攤銷完或者一個(gè)學(xué)年攤銷完,那我預(yù)收的二級(jí)明細(xì)是怎么設(shè)置比較好? 2 如果用應(yīng)收代替預(yù)收 借:銀行 貸:應(yīng)收 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入是嗎 實(shí)務(wù)中,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,設(shè)置其中一個(gè)就可以會(huì)比較好處理和查賬對(duì)嗎
宋老師,上回咨詢工會(huì)委員會(huì)給員工發(fā)節(jié)日慰問品,的事,你說工會(huì)有獨(dú)立的銀行賬戶和獨(dú)立的工會(huì)賬套,公司還要設(shè)銀行存款二級(jí)科目工會(huì)賬戶,我企業(yè)是工會(huì)銀行收到上級(jí)返款,就在工會(huì)的賬套里做借銀行存款,貸上級(jí)撥款收入,公司的賬沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在用這個(gè)工會(huì)返款給員工做福利,公司的賬就不會(huì)做了,只知道這個(gè)福利要和應(yīng)付工資一起交個(gè)稅,可這樣個(gè)稅系統(tǒng)的收入就大于所得稅年報(bào)里的工資薪金數(shù)了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務(wù)處理,只申報(bào)個(gè)稅,這會(huì)預(yù)警嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
老師,一個(gè)公司有8家關(guān)聯(lián)公司,做賬報(bào)稅都是會(huì)計(jì)助理,財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核把關(guān),但是現(xiàn)在都是實(shí)名制,做事的擔(dān)責(zé)任。財(cái)務(wù)決策都是老板和財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)的,實(shí)際做賬報(bào)稅實(shí)名給會(huì)計(jì)助理了,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)助理有沒有必要跟公司或者會(huì)計(jì)總監(jiān)簽一個(gè)明確責(zé)任的文件哈?
您好,上年銀行有存款(比如10萬元),今年工會(huì)剛建賬,在工會(huì)系統(tǒng)里設(shè)置期初數(shù)時(shí):左邊(借方)填“銀行存款”和金額(比如100000元),表示工會(huì)實(shí)際有的錢;右邊(貸方)填“工會(huì)資金結(jié)余”和同樣金額(比如100000元,若錢沒限定用途)或“工會(huì)資金結(jié)轉(zhuǎn)”和金額(比如30000元,若其中3萬是專項(xiàng)用途的,剩下7萬填“工會(huì)資金結(jié)余”70000元),保證左邊借方總金額(100000)等于右邊貸方總金額(100000或30000%2B70000),這樣賬就平了。簡單說就是:借方寫銀行存款(實(shí)際錢數(shù)),貸方寫工會(huì)資金結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)(根據(jù)錢能不能隨便用決定科目,總數(shù)和銀行存款一樣)。