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固定資產(chǎn)賣了,怎么做賬務(wù)處理

2024-07-02 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-02 16:16

同學(xué)你好!如果不是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 假如有現(xiàn)金收到 借:庫存現(xiàn)金 營業(yè)外支出 (清理結(jié)果) 貸:固定資產(chǎn)清理 也可能是營業(yè)外收入,根據(jù)清理結(jié)果,差額計入營業(yè)處收支

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快賬用戶3871 追問 2024-07-02 16:21

賣出去,不是要交稅的嗎

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快賬用戶3871 追問 2024-07-02 16:21

也要申報收入的呢

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:25

同學(xué)你好,理解完全正確。 出售涉及到稅金時, 借:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)收款? 等 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)

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快賬用戶3871 追問 2024-07-02 16:36

然后不平的時候,就是,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外收入或者支出,對嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:39

對的,同學(xué),理解正確 就是最終的結(jié)果,從固定資產(chǎn)清理 科目,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支

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快賬用戶3871 追問 2024-07-02 17:01

好的好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-02 17:02

不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,工作辛苦了

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同學(xué)你好!如果不是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 假如有現(xiàn)金收到 借:庫存現(xiàn)金 營業(yè)外支出 (清理結(jié)果) 貸:固定資產(chǎn)清理 也可能是營業(yè)外收入,根據(jù)清理結(jié)果,差額計入營業(yè)處收支
2024-07-02
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-10-24
同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
2025-07-24
你好,當(dāng)時四月份怎么做的。
2022-06-07
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-06-07
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