免稅收入,就不用計(jì)提增值稅。直接全額計(jì)入收入就可以了。
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個(gè)月。 6.1-6.29日學(xué)員報(bào)名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認(rèn)6月收入時(shí) 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認(rèn)收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認(rèn)收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
請(qǐng)教下,如果說銷售這4G流量套餐,假設(shè)3月,收終端消費(fèi)者下單4G流量套餐100G,是一年的套餐;金額106元,支付寶付款。是不是增值稅這塊是一次性申報(bào),但是收入是分?jǐn)偞_認(rèn)到每個(gè)月的 4G流量套餐購(gòu)買,即可使用,套餐分月、季、年等; 確認(rèn)收入: 增值稅:按照106元/1.06=100元,前期終端消費(fèi)者暫不需要開票,后續(xù)開通電子發(fā)票功能; 申報(bào)增值稅:按100元作為未稅金額,6元稅額,申報(bào)未開票收入 賬務(wù): 申報(bào)未開票收入或開電子發(fā)票時(shí): 借:預(yù)收賬款-4G流量套餐/云存儲(chǔ)套餐 6 貸:應(yīng)收稅額-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6 分期確認(rèn)收入時(shí): 分?jǐn)傊?月的收入:100元/12月=8.3元,分12期確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款-4G流量套餐 8.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入-4G流量套餐 8.3
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)約為 -37萬(wàn),1-5月無(wú)收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
老師,我們公司屬于征收率為3%的小規(guī)模納稅人,今年因?yàn)殚_3%的票免稅了,但是老板還是要求確認(rèn)收入的時(shí)候還是要計(jì)提應(yīng)交增值稅,請(qǐng)問一下這種我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄怎么做呢?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑挘驗(yàn)檫€有1月份和2月份也收到過租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請(qǐng)問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購(gòu)回來是計(jì)入庫(kù)存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤(rùn)增加了,會(huì)不會(huì)有影響?
公賬發(fā)工資都會(huì)扣手續(xù)費(fèi)嗎
好的,謝謝老師
不客氣希望對(duì)您有所幫助。