現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表。

現(xiàn)在是4季度,我發(fā)現(xiàn)2季度報(bào)表錯(cuò)了,我申請(qǐng)更正可以嘛,有什么影響嗎?
上季度的增值稅申報(bào)弄錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以啟用更正嗎?對(duì)稅務(wù)的稽查會(huì)有影響嗎?
在上一季度的所得稅申報(bào)表中,漏填了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字,但是無(wú)論填不填都不影響利潤(rùn)總額和繳納所得稅額的數(shù)字?,F(xiàn)在想更正申報(bào),在利潤(rùn)總額和繳納所得稅額不變的前提下,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰金?
上一季度報(bào)表的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用填錯(cuò)了,重新更正了,會(huì)不會(huì)有罰款
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
你好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶查賬征收,是要取得成本票和進(jìn)項(xiàng)票嗎?個(gè)體戶的做賬會(huì)計(jì)科目是有什么不同嗎?
請(qǐng)樸老師回答:本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
個(gè)體戶清稅手續(xù)是什么流程?
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
預(yù)交庫(kù)房租金怎么做賬,今后怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表?。?!老師這是什么意思7月開(kāi)的個(gè)體戶
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本。
我有一家新企業(yè),做的業(yè)務(wù)是跟韓國(guó)的公司合作,在國(guó)內(nèi)承接一些韓國(guó)藝人演唱會(huì)的項(xiàng)目,我們作為項(xiàng)目投資方投資這個(gè)演唱會(huì)項(xiàng)目,演出結(jié)束后分成。前期我公司會(huì)收到一筆2000萬(wàn)的款項(xiàng),需要給別人開(kāi)具信息服務(wù)費(fèi)專票。我該怎么處理開(kāi)票事宜,我已進(jìn)行稅務(wù)登記,激申請(qǐng)為一般納稅人。接下來(lái)我需要做哪些事情?如果需要發(fā)票先增版增量以應(yīng)對(duì)之后的大額開(kāi)票問(wèn)題,我需要準(zhǔn)備哪些資料可以申請(qǐng)發(fā)票增量,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果我需要開(kāi)票出去2000萬(wàn),怎么做稅務(wù)籌劃能讓我公司成本降到最低?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?


利潤(rùn)增加,可能會(huì)補(bǔ)企業(yè)所得稅
原本是虧損12萬(wàn),現(xiàn)在只虧損6萬(wàn)左右
老師利潤(rùn)增加了,會(huì)不會(huì)有什么影響?更正申報(bào)的話
如果這樣,不會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅
會(huì)不會(huì)有什么影響,會(huì)不會(huì)引起稽查?
不會(huì)有什么影響, 不會(huì)引起稽查
但是是更正4季度的所得稅呢
更正4季度的所得稅,不影響 的
老師不會(huì)因?yàn)榛閱??減少了工資,然后利潤(rùn)增加了
不會(huì),不會(huì)引起稽查
老師要是不更正4季度,年度直接填,財(cái)務(wù)報(bào)表也不和4季度一致,這樣可以嗎
年度直接填,財(cái)務(wù)報(bào)表也不和4季度一致, 可以
直接填年報(bào)嗎?那我的賬是按照年報(bào)的來(lái)嗎?
是的,賬按照年報(bào)的來(lái)