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老師您好,請教個問題:我公司2023.12月收到一張增值稅專用發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣,今天接到稅局通知,因對方欠稅失聯(lián),現(xiàn)在通知我們不可以抵扣進項了,貨款我們已經(jīng)付了大部分,現(xiàn)在只余尾款了,怎么處理比較好?謝謝!

2024-07-01 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-01 17:58

你好,你能聯(lián)系上對方嗎?能聯(lián)系上對方。對方交了稅款,你們轉出在抵扣

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快賬用戶2121 追問 2024-07-01 18:00

我們可以聯(lián)系上對方,對方的意思是他們不想交稅

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齊紅老師 解答 2024-07-01 18:02

那就是你只能進項轉出了, 所得稅 增值稅 都抵扣不了。

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快賬用戶2121 追問 2024-07-01 18:02

那怎么避免我們的損失呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-01 18:03

你好,那可以讓對方承擔這一部分稅款,讓他給你退稅點。

頭像
快賬用戶2121 追問 2024-07-01 18:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-01 18:07

不用客氣,工作愉快。

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你好,你能聯(lián)系上對方嗎?能聯(lián)系上對方。對方交了稅款,你們轉出在抵扣
2024-07-01
你好; 上家失控了。 那你5月收到發(fā)票怎么做賬的;我看看 怎么轉出 ?那稅務局的意思 是讓你先轉出是嗎
2022-07-01
你好 ;? ? ?做轉出 ;? ? ?把你原來借方的科目 做轉出 ;? ? 比如借成本 貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
2022-07-01
你好 借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費應繳增值稅進項轉出
2021-10-19
你好,同學 這個不合法的,你們不能代繳稅的
2024-03-06
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