你好,你能聯(lián)系上對方嗎?能聯(lián)系上對方。對方交了稅款,你們轉出在抵扣
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉出,也不能做成本,想問下賬務上我要怎么處理?會計分錄怎么做???
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉出了,現(xiàn)在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?
老師,您好。我們公司收到的一張專票,對方跑路了,之前稅務局已經(jīng)讓我們進項稅轉出了,現(xiàn)在收到稅務局通知,確認所得稅扣除情況,我們打算今年年報的時候調增,請問圖中的表格怎么填?發(fā)票問題情況選有問題嗎?
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
老師,早上好。公司從8月開始變更一般納稅人,9月開始有專票,我在做賬時候做了應稅增值稅-進項抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進項抵扣。但是我不知道我們是簡易征收,進項是不可抵扣的?,F(xiàn)在請教一下老師,1,9月份我得的進項票做的會計分錄現(xiàn)在需要調整嗎?2,這個月公司也有專票我出賬的時候應該怎么出會計分錄。 3,在稅局已經(jīng)認證過的進項抵扣要怎么處理?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們可以聯(lián)系上對方,對方的意思是他們不想交稅
那就是你只能進項轉出了, 所得稅 增值稅 都抵扣不了。
那怎么避免我們的損失呢
你好,那可以讓對方承擔這一部分稅款,讓他給你退稅點。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。