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老師好!我們公司是沙場,對方來拉沙子和石子,但是沒付款,我們也沒有給對方開票,現(xiàn)在已經(jīng)有出庫單了,怎么做賬務處理?

2024-06-30 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-30 23:25

你好,后續(xù)會開發(fā)票嗎

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快賬用戶8908 追問 2024-06-30 23:25

是的要開票

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齊紅老師 解答 2024-06-30 23:32

如果在出庫月份就開票,可以等開票后做收入的分錄 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶8908 追問 2024-07-01 14:37

那現(xiàn)在沒開票,就提前拉貨了!現(xiàn)在是出庫單,咋做賬,而且是小規(guī)模納稅人。

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齊紅老師 解答 2024-07-01 14:40

你好,也可以先做無票收入的分錄,分錄和上面一樣哈,小規(guī)模納稅人也是要交稅的。

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快賬用戶8908 追問 2024-07-01 14:56

那等我開票時怎么做分錄,發(fā)票放那里?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 15:04

如果是同一個月開了發(fā)票,可以直接后附在這個分錄后面,如果跨月了,先紅沖之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新做一筆分錄,發(fā)票放在該筆分錄后。

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快賬用戶8908 追問 2024-07-01 16:27

我做的是內(nèi)賬,也需要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 16:28

內(nèi)賬也建議這么做哈。

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你好,后續(xù)會開發(fā)票嗎
2024-06-30
借應收賬款負數(shù),貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 借銀行存款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2024-07-12
同學,你好。銷售方是個人的,也是可以的。但是主要關注它是不是自己申報稅款,有沒有完稅。因為你和個人合作,如果對方?jīng)]有完稅,那你就有代扣代繳的義務。沒有代扣代繳,數(shù)據(jù)會對你進行處罰。
2020-11-30
借銀行存款,貸預收賬款陸續(xù)的發(fā)走,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2024-06-26
?你好不能這樣開 。 你開專票這樣開 對方拿著都無法抵扣和稅前扣除的這個是貨物類必須要開清楚數(shù)量 、單價稅率 、 單位 和具體的沙子具體情況的? ?
2020-11-30
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