你好,對應(yīng)的收入做了嗎?如果做了的話,不用
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師,我們都是設(shè)備安裝項目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應(yīng)付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應(yīng)付賬款 需不需要通過以前年度損益科目?
商貿(mào)公司,之前做賬一直都是按,開票確認收入: 借:應(yīng)收賬款---------公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-----應(yīng)交增值稅銷項稅額 沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,等采購付款里: 借:預(yù)付賬款-----公司 貸銀行存款 收到采購發(fā)票時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:預(yù)付賬款 沒有入庫走庫存商品這樣可以嗎?
老師,新接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)前期會計沒有入庫存商品,我現(xiàn)在要補記庫存,是按目前的庫存余額直接入庫嗎?分錄是不是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。后期如果付款金額大于賬面的差額,是不是做借:應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
對應(yīng)的收入做了的。但是老板提出疑問,為什么不走過渡科目
因為沒有經(jīng)過公司直接發(fā)出去的。沒有收到商品。
發(fā)出商品是怎么用,還有在途物資
發(fā)出商品,是你們的庫存商品已經(jīng)發(fā)給對方,但是對方還沒有收到貨物。借發(fā)出商品貸庫存商品。
在途物資時,產(chǎn)品已經(jīng)到了你的倉庫,但是你們還沒有驗收入庫。
那就是對于廠家直接發(fā)到客戶項目地的電梯設(shè)備,我們是除了直接放到項目成本,是沒有合適的過渡科目過渡是吧。
對的是的,可以這么理解的。