借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款 其他的都不需要修改
你好,我想問下,匯算清繳發(fā)現(xiàn)19年補(bǔ)貼收入多計(jì)提導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳了,現(xiàn)在匯算清繳報(bào)告應(yīng)該怎么寫?報(bào)表數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調(diào)整就可以了?
老師您好,我在自查中發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有做錯(cuò)的,營業(yè)利潤會有變化,我是應(yīng)該在今年調(diào)整,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,還是應(yīng)該改賬重新申報(bào)年底的所得稅申報(bào)表和財(cái)報(bào)呢
今年4月份沖回去年多計(jì)提的費(fèi)用,用了以前年度損益調(diào)整科目,那在所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)需要改嗎?如何在財(cái)務(wù)軟件里改呢?
匯算清繳后,調(diào)整的以前年度損益已經(jīng)做過處理了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對,因?yàn)楫?dāng)時(shí)對方還沒拿發(fā)票來,報(bào)了開票金額20000,但是今天稅務(wù)局查的是1000,導(dǎo)致調(diào)整的以前年度損益金額需要修改,賬務(wù)處理之后。那還需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師您好,23年做22匯算清繳的時(shí)候,有一筆22年100萬的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認(rèn)也為勾選。
分錄我知道啊,我是問已經(jīng)提交電子稅務(wù)局的報(bào)表要改哪里?還有財(cái)務(wù)軟件應(yīng)該是要改的吧,未分配利潤的上年數(shù)+本年數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)
不需要修改,因?yàn)槟阕龅氖钱?dāng)月,影響當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表,勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。