在2020年做以前年度損益調(diào)整就可以了
你好,我想問下,匯算清繳發(fā)現(xiàn)19年補(bǔ)貼收入多計(jì)提導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳了,現(xiàn)在匯算清繳報(bào)告應(yīng)該怎么寫?報(bào)表數(shù)據(jù)需要調(diào)整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調(diào)整就可以了?
1、賬套里面,用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整了折舊,然后再匯算清繳的時(shí)候,沒填寫,導(dǎo)致年報(bào)與賬套里面虧損的數(shù)字不一樣,該怎么辦, 2、在2020年預(yù)繳了所得稅,影響了凈利潤(rùn),但是匯算清繳年報(bào)里,沒有體現(xiàn)該數(shù)字, 兩個(gè)問題應(yīng)該怎么處理
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
去年匯算清繳前漏記了成本多交了稅,在今年匯算清繳前發(fā)現(xiàn),在報(bào)表調(diào)減。賬上是不是做以前年度損益調(diào)整,要不要做遞延所得稅,請(qǐng)問老師調(diào)賬分錄怎么做
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那19年匯算清繳這部分多繳的企業(yè)所得稅怎么辦呢?匯算清繳報(bào)告需要調(diào)整收入后再上傳嗎?然后產(chǎn)生退稅?
匯算清繳之后多退少補(bǔ)
嗯嗯,那上傳的報(bào)表,這部分收入的調(diào)整是塡寫在調(diào)整表格里面還是直接在我利潤(rùn)總額計(jì)算里面直接減去呢?
在我利潤(rùn)總額計(jì)算里面直接減去
然后19年資產(chǎn)負(fù)債表里面調(diào)整對(duì)應(yīng)利潤(rùn)分配和稅金部分是嗎?
在2020年做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整期初未分配利潤(rùn)