你好,都可以的,在今年調(diào)整也可以,今年匯算清繳的時候調(diào)整,或者是在去年你去修改之前的申報表也可以做,但是去年的話需要補(bǔ)稅,得交滯納金了。
老師,我現(xiàn)在沒有報送財務(wù)報表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個憑證錯了會導(dǎo)致利潤減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯的利潤表填報了季度所得稅報表,現(xiàn)在我想調(diào)整過來,修改好憑證后生成新的利潤表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師您好,我在自查中發(fā)現(xiàn)去年賬務(wù)有做錯的,營業(yè)利潤會有變化,我是應(yīng)該在今年調(diào)整,匯算清繳的時候調(diào)整,還是應(yīng)該改賬重新申報年底的所得稅申報表和財報呢
老師 在報企業(yè)所得稅匯算清繳和年報時候 核查了去年的 發(fā)現(xiàn)有做錯的 根據(jù)您的經(jīng)驗是反結(jié)賬修改 還是在2023年調(diào)整呢
老師您好,我現(xiàn)在做公司2023年年報匯算清繳,如果12月份的有部分?jǐn)?shù)據(jù)會有調(diào)整變動,比如折舊,招待費,實發(fā)工資那些,那還需要改回上年12月份的賬和賬報嗎,還是說不需要改賬,只是在申報年報的表里調(diào)增調(diào)減,如果有調(diào)增要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,直接入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整入未分配利潤,其他不做變動呢?非常感謝老師的指教!
今年匯算清繳前有屬于23年的發(fā)票回來,我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)整了,現(xiàn)在報表應(yīng)該怎么改,還有財務(wù)軟件要怎么調(diào)整,要改公式嗎?
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
如果我匯算清繳的時候調(diào)整就是財務(wù)報表不動,只做調(diào)整調(diào)減就可以了是嗎
你好是的,是這么做的。