你好,應當是相等的
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當期進項稅額大于當期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師好,我們公司這個月的銷項金額小于進項金額,但是銷項稅額大于進項稅額,那這個月所回來的進項票可以全額抵扣嗎,還是說認證的進項金額不能大于銷項金額
老師我想問比如我這個月進項稅額大于銷售稅額,我應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應交稅費-銷項稅額 7.5 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應交稅費進項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進項稅額,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應該怎么處理
老師好,11月份我抵扣認證的進項稅額大于當月銷項稅額,報稅時多出的金額留抵,此時應該如何做會計分錄
老師當月進項稅額大于銷項稅額,假如進項1000,銷項500,當月是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額500 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額500 然后進項稅額余額500,和增值稅納稅申報表上期末留抵稅額一致
@郭老師,異地項目外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預繳稅款,發(fā)票2萬多,但是沒有過預繳期限,是6月開票,現(xiàn)在有什么辦法可以補救嗎
請問老師,我司進口一臺設備,實際預付給供應商的款大于關(guān)稅完稅價格,這個設備入賬價值該以那個入賬,這個差異該怎么處理,謝謝
企業(yè)基建期間,員工參加特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試,費用可以計入在建工程嗎
老師 發(fā)工資時扣員工罰款記其他應收款還是營業(yè)外收入?
老師,您好,增值稅在電子稅務局提交申報以后還可以修改嗎
郭老師,現(xiàn)在應屆生有什么福利,比如第一次就業(yè)
您好老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年記賬憑證有一季度工資做重復了,勞務公司,個稅系統(tǒng)的工資小于賬表,有什么方法補救呢,
老師,收到銀行結(jié)息怎么做分錄?
老師 公司聘用了退休人員 工資要申報工會經(jīng)費么
本公司是小規(guī)模納稅人,因開具銷售普票時是用模板導入明細,然后稅率開成了3%,這樣發(fā)票需要紅沖嘛?還是說普票就不用管了?