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我是購買方,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對方做了紅字處理,重新開具發(fā)票,但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因為金額多了一分,稅額少了一分,總數(shù)沒有變化,請問這種情況賬務(wù)處理怎么操作?稅務(wù)上需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣?

2024-06-28 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 16:40

您好,當然在進項轉(zhuǎn)出,賬也要跟著發(fā)票做,紅字分錄和藍字分錄, 增值稅申報要進項轉(zhuǎn)出和勾選進項發(fā)稅,紅票開了不轉(zhuǎn)出就鎖死了

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您好,當然在進項轉(zhuǎn)出,賬也要跟著發(fā)票做,紅字分錄和藍字分錄, 增值稅申報要進項轉(zhuǎn)出和勾選進項發(fā)稅,紅票開了不轉(zhuǎn)出就鎖死了
2024-06-28
你好。您收到負數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負數(shù),然后咱增值稅的表2做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
1.你在哪里看到被紅沖的提示 2.信息表開得多少的
2020-09-25
同學你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時,在將已抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出時:   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進項稅額時:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
做一次就可以,多開紅字不需要重復做,
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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