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老師 前期會計做賬時 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費用 工資里面呢?

2024-06-27 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-27 14:27

借管理費用、借主營業(yè)務(wù)成本工資負(fù)數(shù)

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快賬用戶5020 追問 2024-06-27 14:36

不對吧 之前的主營業(yè)務(wù)成本不是轉(zhuǎn)入未分配利潤了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 14:39

你好,是跨年了嗎?主營業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

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快賬用戶5020 追問 2024-06-27 14:42

有的跨年 有的沒有 關(guān)鍵是應(yīng)該計入管理費用 可是它計入 主營業(yè)務(wù)成本了 我意思把主營業(yè)務(wù)成本 轉(zhuǎn)入 管理費用工資

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齊紅老師 解答 2024-06-27 14:45

你好,當(dāng)年的我上面的那種做法沒有問題,月底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不就行了,借本年利潤負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)不就紅沖了嗎?

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快賬用戶5020 追問 2024-06-27 15:02

那我現(xiàn)在是 借 管理費用 貸什么? 之前貸的工資 工資都發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:02

你好主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶5020 追問 2024-06-27 16:47

對了 老師 您說成本大于收入 合適不

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齊紅老師 解答 2024-06-27 16:50

不合適,不能小于收入

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借管理費用、借主營業(yè)務(wù)成本工資負(fù)數(shù)
2024-06-27
您好,這個的話,主營業(yè)務(wù)成本,這個是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2024-06-27
做賬借:主營業(yè)務(wù)成本50000 貸:應(yīng)付職工薪酬 可以
2022-07-10
你好 以后也不做收入的可以
2020-12-30
如果說你這一部分工資是為了經(jīng)營業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的,那么這一部分工資是主營業(yè)務(wù)成本。
2020-03-15
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