借管理費用、借主營業(yè)務(wù)成本工資負(fù)數(shù)
老師,請問一下,本公司是技術(shù)服務(wù)公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資 ,支付借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業(yè)務(wù)成本,那利潤表里,營業(yè)成本可以為0嗎?還是應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬?
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司(小規(guī)模)在收到房地產(chǎn)開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時是貸記應(yīng)付職工薪酬還是管理費用和銷售費用? :
老師,一個工程造價公司,前期沒有收入,只有工資,是不是應(yīng)該入主營業(yè)務(wù)成本呢?做賬借:主營業(yè)務(wù)成本50000 貸:應(yīng)付職工薪酬呢?
老板,您好,我想請問上個月我司銷售了服務(wù),然后人工是成本的,當(dāng)時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬的,那么工資成本是發(fā)生在這個月的,做了計提借:管理費用,主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請問老師怎樣可以的嗎?
老師您好,做工資的時候借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,然后借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,那我期末的時候主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
測量工具計入什么科目
老師你么有這個表格嗎
老師,這個題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 是那樣嗎?
研發(fā)立項是3月份,但是實際開始是4月份,那3-4月這個期間的費用可以做研發(fā)費用,費用化支出嗎
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
不對吧 之前的主營業(yè)務(wù)成本不是轉(zhuǎn)入未分配利潤了嗎?
你好,是跨年了嗎?主營業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
有的跨年 有的沒有 關(guān)鍵是應(yīng)該計入管理費用 可是它計入 主營業(yè)務(wù)成本了 我意思把主營業(yè)務(wù)成本 轉(zhuǎn)入 管理費用工資
你好,當(dāng)年的我上面的那種做法沒有問題,月底的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不就行了,借本年利潤負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)不就紅沖了嗎?
那我現(xiàn)在是 借 管理費用 貸什么? 之前貸的工資 工資都發(fā)放了
你好主營業(yè)務(wù)成本。
對了 老師 您說成本大于收入 合適不
不合適,不能小于收入