增值稅,是價(jià)外稅。 企業(yè)只是代國家收上來,又繳給國家。 不含稅金額×成本率
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個(gè)?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù),含不含稅?那我其實(shí)差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01???
老師,找別的公司開發(fā)票,他會(huì)扣稅金,比如是5%,給我們開的發(fā)票稅率是3%,入賬的時(shí)候怎么算這含稅金額不含稅金額啊 是先除以0.95,然后再用出來的這個(gè)數(shù)?1.03??0.03嗎
請問下,原本銷售一批商品是含稅金額,后面客戶又不含稅了,說是少9個(gè)點(diǎn)。那這個(gè)不含稅單價(jià)是多少呢?比如單價(jià)75元
老師,請問一下我們購買木材含稅1.6 4812根。 然后老板說?去5個(gè)點(diǎn),那1.6/5%=1.52 ,1.52??4800=7314.24 1.6含稅的話 1.6??4812=7699.2 稅款是384.96吧? 但是要是直接1.6單價(jià)含稅??4812=7699.2 7699.2?1.05算出不含稅金額7332.57 稅額366.63 跟剛剛的384.96 相差18.33啥情況啊。
老師,我們的成本票是那個(gè)含稅額還是不含稅額的百分之多少啊?
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了,賬面上凈值是78153.85元,報(bào)廢買了98424元,一般納稅人簡易計(jì)稅,票在下個(gè)月開,那這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時(shí)候,那個(gè)股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時(shí)間權(quán)重時(shí)候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬
含稅價(jià),含增值稅的價(jià)格,2601.1×1.05
收到 謝謝老師
不含稅收入—不含稅收入*成本率是應(yīng)納稅所得稅,是嗎
含稅收入—含稅收入*成本率=差額征稅銷售額
你這是學(xué)的哪個(gè)知識點(diǎn)?
是增值稅的差額征稅嗎?
第二句打錯(cuò)了 撤不回來
不含稅含稅收入—不含稅含稅收入*成本率=差額征稅銷售額
這有對的么
不含稅收入—不含稅收入×成本率