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老師你好,我們企業(yè)取得政府補(bǔ)助有廠房,土地和經(jīng)營(yíng)時(shí)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼,當(dāng)時(shí)做到營(yíng)業(yè)外收入,遞延收益等科目,現(xiàn)在稅務(wù)局讓繳納所得稅,這個(gè)所得稅是怎么計(jì)算的?

2024-06-26 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-26 14:05

同學(xué),你好 按照營(yíng)業(yè)外收入的金額來算,所得稅稅率如果是5% 就按照營(yíng)業(yè)外收入*5%

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快賬用戶8019 追問 2024-06-26 14:08

營(yíng)業(yè)外收入每個(gè)季度不是也和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一起報(bào)過稅了嗎?!

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快賬用戶8019 追問 2024-06-26 14:09

為啥還要另外在算所得稅

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齊紅老師 解答 2024-06-26 14:11

同學(xué),你好 那你已經(jīng)繳納過了,你和稅務(wù)局說

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同學(xué),你好 按照營(yíng)業(yè)外收入的金額來算,所得稅稅率如果是5% 就按照營(yíng)業(yè)外收入*5%
2024-06-26
您好,這個(gè)就跟他說,不是一年度的補(bǔ)助事項(xiàng),所以要按照期間分?jǐn)偟?/div>
2023-09-18
你好,對(duì)的,是的,需要繳納。
2023-04-24
如果符合不征稅收入條件,收到當(dāng)年就可以作為不征稅收入處理,不用等到固定資產(chǎn)形成;如果不符合條件,收到當(dāng)年要計(jì)入應(yīng)稅收入。會(huì)計(jì)上先計(jì)入遞延收益,符合不征稅收入條件的,后續(xù)固定資產(chǎn)形成,遞延收益轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入等科目時(shí),相應(yīng)做納稅調(diào)減,資產(chǎn)折舊部分做納稅調(diào)增。
2024-12-04
您好,您先確認(rèn)上述政府補(bǔ)助是否屬于不征稅收入?
2021-12-30
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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