您好,這個的話是正數(shù)的這個
做紅字沖,借,其他貨幣資金負數(shù),貸,其他業(yè)務收入負數(shù),應交稅費\\\\增值稅負數(shù),然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數(shù),貸,主營業(yè)務收入正數(shù),應交稅費\\\\增值稅正數(shù),可以嗎?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負數(shù)的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補助一負數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
加計抵減稅額 當月產(chǎn)生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?
借應交稅費 應交增值稅 負數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補助
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
我做的也是正數(shù),但是余額沒有抵消反而變成負數(shù)了,是我哪里做錯了嗎
您好,可以看一下賬務嗎這個
輸了數(shù)值以后就變負的3000多了
你如果錄入負數(shù)的貸方呢這個
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
嗯對,最后還是負數(shù)嗎這個
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
我再檢查一下憑證吧
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
你說的什么稅款?。?
季度超30萬交的稅款
這個的話不用計提,您好
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以