您好,這個的話是正數(shù)的這個
做紅字沖,借,其他貨幣資金負數(shù),貸,其他業(yè)務收入負數(shù),應交稅費\\\\增值稅負數(shù),然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數(shù),貸,主營業(yè)務收入正數(shù),應交稅費\\\\增值稅正數(shù),可以嗎?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負數(shù)的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補助一負數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
加計抵減稅額 當月產(chǎn)生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?
借應交稅費 應交增值稅 負數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補助
老師,公司簽了一份車輛租賃協(xié)議,款未付,發(fā)票未收,車已使用,會計分錄怎么寫
請問老師,資產(chǎn)負債表中應交稅費科目為負數(shù)正常嗎?怎么去查找原因?
老師:印花稅、工會經(jīng)費、殘保金,沒有核定的話,不用申報繳納了吧?
老師你好,就是我以前申報的工人工資,有時候帳上資金沒到,他們著急要工資,老板就微信給轉(zhuǎn)帳了,他現(xiàn)在也離職了,像這種情況,帳怎么做呢?
老師您好??偣疚蟹止炯庸ぎa(chǎn)品費用,分公司是做收入,但在合并報表時兩個利潤的收入怎么合并?
老師你好,我們公司(小規(guī)模)今年一月份開了一張銷項票102萬給甲方,增值稅及附加稅都已繳納,甲方一直沒有收到款,現(xiàn)在我把這102萬的票紅沖了,重新開了30萬的票,怎么做賬務處理呢?
實收資本需要繳納印花稅嗎?
公司借股東款,上月現(xiàn)金流量表顯示在收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?對的嗎?
老師,公司全年收入都是免稅收入,屬于技術(shù)開發(fā)免稅合同,那么全年的進項稅額也全不能抵扣嗎
老師請問,對方是一家建筑公司,我司跟他既有業(yè)務支付(工程款)又有借款項目(往來款)那我科目是設立一個還是設立二個?
我做的也是正數(shù),但是余額沒有抵消反而變成負數(shù)了,是我哪里做錯了嗎
您好,可以看一下賬務嗎這個
輸了數(shù)值以后就變負的3000多了
你如果錄入負數(shù)的貸方呢這個
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
嗯對,最后還是負數(shù)嗎這個
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
我再檢查一下憑證吧
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
你說的什么稅款啊?
季度超30萬交的稅款
這個的話不用計提,您好
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以