你好,不管超沒超過,都是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模: 1.一個(gè)月收入超過10萬或一個(gè)季度超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.一個(gè)月收入超過10w或一個(gè)季度未超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-硬交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 政府補(bǔ)助:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 麻煩用大白話講解一下這兩個(gè)分錄
小規(guī)模 季度沒有超過30w :借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 35W 貸:營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助35W,如果這個(gè)處理是正確的話35W是不是需要格外交所得稅呢
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對(duì)嗎?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過30萬不交稅,那么這種情況下賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師去一個(gè)公司面試,9月份的增值稅沒有報(bào),大征期都要過了,老師我要是去上班應(yīng)該怎么做呢?
老師,家居企業(yè)賣家具出去,收到商務(wù)局打過來的家居以舊換新的款項(xiàng),要怎么入賬呢?
老師 我們是出口企業(yè) 因?yàn)槠綍r(shí)涉及到退稅,目前出現(xiàn)這個(gè)問題:供應(yīng)商給我們開的發(fā)票名稱是:*金屬制品*鋼波紋管涵(13個(gè)點(diǎn)的專票),我們要給國外開0稅率的普票,名稱開成:*黑色金屬冶煉壓延品*鋼波紋管涵,合同簽訂的商品名稱是:鋼波紋管涵,這種影響退稅嗎
一人有限公司,可以一個(gè)人注冊(cè)不需要其他股東什么的嗎
老師請(qǐng)問,建筑勞務(wù)按理是不能進(jìn)行勞務(wù)分包,但是實(shí)際的話分包給班組的勞務(wù)費(fèi),對(duì)于稅務(wù)的話就是勞務(wù)公司接受班組長發(fā)票認(rèn)可這個(gè)勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,公司安裝了光伏發(fā)電賣給國家電網(wǎng),我是入固定資產(chǎn),折舊是借管理費(fèi)用,袋累計(jì)折舊,。但是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的這筆分錄我有點(diǎn)糾結(jié),請(qǐng)問是借其他業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊嗎?還是借其他業(yè)務(wù)成本,貸,管理費(fèi)用
老師,運(yùn)輸行業(yè),比如我這個(gè)月開票100萬,輪胎占比20%,也就是我需要開進(jìn)來20萬的輪胎費(fèi),但是我實(shí)際開進(jìn)來50萬,多的30萬,能計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
機(jī)械廠開具發(fā)票后怎么做賬
在電商平臺(tái)賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,又重新給客戶發(fā)了一個(gè),只收取了運(yùn)費(fèi),這種怎么記賬呢
老師你好,我們是貿(mào)易公司,從別的公司購買的設(shè)備要出口的國外,請(qǐng)問報(bào)增值稅要怎么申報(bào),出口退稅要怎么申報(bào),怎么做賬,有沒有特別需要注意的
不需要交稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入, 如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸銀行存款。
那我寫的這個(gè)分錄是什么意思
第一個(gè)分錄是還需要交多少增值稅,第二個(gè)分錄是先交了增值稅,再收政府的補(bǔ)貼?
你好,你寫的這些分錄用不上小規(guī)模,哪有這么麻煩,沒有三級(jí)科目。
代理記賬公司上班,老板給的資料分錄就是這樣寫的
你好,他這種是錯(cuò)的 有時(shí)間你可以去看一下學(xué)堂真帳實(shí)操小規(guī)模的課程
小規(guī)模的增值稅,就一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅