你好,不管超沒超過,都是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
小規(guī)模 季度沒有超過30w :借:應交稅費—應交增值稅 35W 貸:營業(yè)外收入—政府補助35W,如果這個處理是正確的話35W是不是需要格外交所得稅呢
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應收 貸 主營業(yè)務收入29/1.01 應交稅費-應交增值稅29/1.01*0.01 借 應交稅費 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應收 貸 主營業(yè)務收入 69/1.01 應交稅費 69/1.01*0.01 借 應交稅費69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個方案 分錄和金額都對嗎?
老師您好!小規(guī)模季度收入不超過30萬不交稅,那么這種情況下賬務處理,借:應交稅費_應交增值稅,貸:營業(yè)外收入_政府補助,這樣處理可以嗎,謝謝
老師您好,一般納稅人企業(yè)所得稅稅率分別是多少,如果是高新企業(yè)呢
公司付出去的分紅怎么做賬
出口退稅,銷項發(fā)票最遲什么時候開具
老師,請問不管一般納稅人還是小規(guī)模,開具的普票,都是按照不含稅金額確定收入嗎?
老師您好 我想問下 公司沒有實繳 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要交個人所得稅嗎 怎么交
已確認攤銷及折舊年限的資產(chǎn),如果需要調(diào)整年限一般什么時候可以調(diào)整?
老師,實務中是誰來計算研發(fā)工時的,具體是如何計算研發(fā)工時的?
老師我們公司商貿(mào)企業(yè)開出去了8000發(fā)票,老板現(xiàn)在要開進來8000發(fā)票,因為錢已經(jīng)打給對方了,這種情況怎么開不會虧
老師您好!發(fā)放工資的時候代扣的個稅在現(xiàn)金流里體現(xiàn)的是工資還是稅費呢
老師,出口貨物是不存在庫存的嗎,內(nèi)銷才有是嗎
不需要交稅的時候,是借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入, 如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅, 貸銀行存款。
那我寫的這個分錄是什么意思
第一個分錄是還需要交多少增值稅,第二個分錄是先交了增值稅,再收政府的補貼?
你好,你寫的這些分錄用不上小規(guī)模,哪有這么麻煩,沒有三級科目。
代理記賬公司上班,老板給的資料分錄就是這樣寫的
你好,他這種是錯的 有時間你可以去看一下學堂真帳實操小規(guī)模的課程
小規(guī)模的增值稅,就一個應交稅費應交增值稅