您好!為什么免征的增值稅有負數(shù)的呢?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負數(shù)的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補助一負數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負數(shù)嗎
新政府會計制度,事業(yè)單位小規(guī)模納稅人,季度收入未達30萬,不用交的增值稅部分(增值稅掛賬),借:應交稅費-增值稅代:經(jīng)營費用(負數(shù)),還是借:應交稅費-應交增值稅代:其他收入
借應交稅費 應交增值稅 負數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補助
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
開了負數(shù)發(fā)票
那這樣你的分錄是對的
一般納稅人這樣的情況可以期末留底,放在未交增值稅借方,那小規(guī)模季度有原來月份退回的發(fā)票,造成未交增值稅出現(xiàn)負數(shù)
未交增值稅出現(xiàn)負數(shù)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)留著下個季度抵減增值稅也可以的
小規(guī)??梢赃@樣操作嗎,有期末留底。明年可以抵扣,超出每月10萬季30萬的部分可以用未交增值稅抵嗎
你之前開的票交過稅嗎,如果沒有交稅就不可以抵扣下年的哦,第四季度就要0申報。