你好!可以轉(zhuǎn)到庫(kù)存成本
發(fā)現(xiàn)去年報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)局要求更正申報(bào),但是在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有多次稅費(fèi)沒(méi)有計(jì)提,只有繳納,這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報(bào)金額不一致,我在更正申報(bào)的時(shí)候,要不要把未計(jì)提的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整再更正,還是不管它,未計(jì)提部分留到2023年做以前年度調(diào)整
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專(zhuān)票的進(jìn)賬發(fā)票了,要怎么做調(diào)整,可以在24年06月調(diào)整嗎?增值稅申報(bào)是沒(méi)有錯(cuò)的,只是賬套數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)了,導(dǎo)致現(xiàn)在還有已付的增值稅未計(jì)提,
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專(zhuān)票的稅額了,要怎么做調(diào)整,
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專(zhuān)票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫(kù)存還在,目前就是稅額有誤
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進(jìn)賬庫(kù)存的時(shí)候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專(zhuān)票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫(kù)存還在 借:庫(kù)存商品 (這個(gè)金額和數(shù)量怎么錄入,只想改單價(jià)數(shù)量不變) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額235.38
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
具體怎么轉(zhuǎn)?
您好,借庫(kù)存商品貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 如果商品已對(duì)外銷(xiāo)售,借方做以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)
你好,商品未售,如果按照您的說(shuō)法錄入,庫(kù)存商品不就增加了?
你好,你不是把普票的進(jìn)項(xiàng)稅錄到稅金里了嗎?也就是說(shuō)你的庫(kù)存商品是按不含稅收入錄入的
好的,這個(gè)怎么填寫(xiě)金額和數(shù)量,數(shù)量能不變嗎
你好!均攤到庫(kù)存商品單價(jià)里面
你好,這里怎么均攤,好像錄入不了
你好!你們沒(méi)有庫(kù)存模塊?這是直接用的三欄式明細(xì)賬?
是的。這種能不能直接錄入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
你好!商品已經(jīng)銷(xiāo)售的可以計(jì)入成本