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你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫存還在 借:庫存商品 (這個金額和數(shù)量怎么錄入,只想改單價數(shù)量不變) 貸:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額235.38

你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫存還在
借:庫存商品 (這個金額和數(shù)量怎么錄入,只想改單價數(shù)量不變)
貸:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額235.38
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫存還在
借:庫存商品 (這個金額和數(shù)量怎么錄入,只想改單價數(shù)量不變)
貸:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額235.38
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調(diào)整,庫存還在
借:庫存商品 (這個金額和數(shù)量怎么錄入,只想改單價數(shù)量不變)
貸:應交稅費-應交增值稅-進賬稅額235.38
2024-06-25 23:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 23:19

這個庫存商品改為主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5263 追問 2024-06-25 23:20

直接計入主營業(yè)務(wù)成本?那庫存商品的價格,不就有影響了?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 23:21

同學,最終都要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5263 追問 2024-06-25 23:25

那改為主營業(yè)務(wù)成本后,這些要怎么改 因為那會做錯了,影響到當時11月份的增值稅,(增值稅申報沒有錯誤),但是掛賬了未交增值稅235.38,這個怎么辦

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快賬用戶5263 追問 2024-06-25 23:26

這些,要改嗎

這些,要改嗎
這些,要改嗎
這些,要改嗎
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齊紅老師 解答 2024-06-25 23:27

不用改了,只要 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出 你會放在本月繳納增值稅

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快賬用戶5263 追問 2024-06-25 23:28

增值稅已經(jīng)在12月份扣了,就是未計提

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齊紅老師 解答 2024-06-25 23:29

同學根據(jù)你當時做的錯賬,就需要一筆上年的分錄調(diào)整

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快賬用戶5263 追問 2024-06-25 23:30

怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-26 07:03

借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出 因為你的問題就是把原本計入庫存商品成本的做了進項抵扣 現(xiàn)在只需要把進項轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶5263 追問 2024-06-26 08:33

成本費用具體是哪個

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齊紅老師 解答 2024-06-26 08:33

你這個庫存商品最終結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呀

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這個庫存商品改為主營業(yè)務(wù)成本
2024-06-25
您好,我們調(diào)整 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅(負) 借:庫存商品(正) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 就完成了,怎么會有附加稅的分錄呀,又沒交(因為申報時實際根本沒有抵)
2024-06-26
借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項 什么時間銷售出去做的收入
2024-06-25
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:庫存商品 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2024-06-25
你好!可以轉(zhuǎn)到庫存成本
2024-06-25
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