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發(fā)現(xiàn)去年報表申報數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)局要求更正申報,但是在檢查的時候發(fā)現(xiàn)有多次稅費(fèi)沒有計提,只有繳納,這樣導(dǎo)致利潤表里面營業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報金額不一致,我在更正申報的時候,要不要把未計提的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整再更正,還是不管它,未計提部分留到2023年做以前年度調(diào)整

2023-12-08 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 10:09

您好,這個的話是不需要管他的,留到2023年就行

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快賬用戶8066 追問 2023-12-08 10:11

那我就只用更正申報錯誤的數(shù)據(jù)就可以了嗎?稅務(wù)那邊看報表,明顯營業(yè)稅金及附加金額和所繳納增值稅金額不一致,會不會提出異議啊

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:15

這個是沒關(guān)系的,你好,沒事

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快賬用戶8066 追問 2023-12-08 10:21

還有一個就是發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件里面有一筆收入分錄做錯了,導(dǎo)致收入偏高,銷項(xiàng)稅額偏低,那我更正申報的時候營業(yè)收入按正確的來還是按財務(wù)軟件里面錯誤的進(jìn)行?按錯誤的進(jìn)行,那利潤表里面數(shù)據(jù)和增值稅申報表肯定是對不牢的

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:22

按照正確的來更新,營業(yè)外昊銳

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您好,這個的話是不需要管他的,留到2023年就行
2023-12-08
你好,你更+2024年12月份財務(wù)報表是你賬上的還是哪里的,申報給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
2025-04-09
您好!這個月應(yīng)交增值稅金額對么?如果這個對了就沒有關(guān)系,已經(jīng)更正申報了,不會有錯,系統(tǒng)顯示這個問稅務(wù)大廳
2023-02-11
1,用以前年度損益科目調(diào)整的,需要更改 2,需要的,年報進(jìn)行更正處理
2023-05-21
對的,是的,需要修改的。
2023-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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