你好,你可以根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你給他提供了服務(wù),你就確認(rèn)收入,沒有提供服務(wù),即使給他開了發(fā)票,你也不要確認(rèn)收入,做預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
是這樣的 我們公司是做車貸行業(yè)的,比如說,我們需要撥款給業(yè)務(wù)員10萬,然后業(yè)務(wù)員再把錢打給車商10萬,然后車商收到錢,開具車的購買發(fā)票,我們銷售內(nèi)勤,根據(jù)發(fā)票和相關(guān)資料提交給銀行系統(tǒng),銀行審核通過了,開始放貸款。錢回打到第三方機(jī)構(gòu),比如回款102000,然后第三方機(jī)構(gòu)再把錢打給我們公司對公戶,相當(dāng)于收回本金10萬,利息2000,也就是我們公司賺的錢,就是,我們對私轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員的錢怎么賬務(wù)處理比較好,最后收到102000是不開發(fā)票的,難道掛應(yīng)收賬款嗎 不確認(rèn)為未開票收入嗎 可是確認(rèn)收入的話,一筆是102000,10筆金額就跟大了,要交很多稅。有沒有更好的賬務(wù)處理方法?
老師,您好,我們是教培服務(wù)業(yè),主要是針對企業(yè)短視頻教學(xué),會有很多預(yù)收款項,很多沒交付課程就已經(jīng)開了發(fā)票了,比如當(dāng)月收入是500W,300月是已交付的可確認(rèn)收入,這其中有100萬沒開票,要確認(rèn)未票收入,但下個月開了票要進(jìn)行反沖回嗎?另外還有200萬沒有交付,但200萬其中的50萬是已開了發(fā)票的,這部分是不是也要確認(rèn)為收入,后續(xù)退款了再進(jìn)行紅沖收入嗎?有沒有比較好點的處理方式?
老師你好!我想請教:我們公司是做電池線上線下銷售的,收入都是進(jìn)公戶,但不需要開發(fā)票給客戶。如果全部確認(rèn)無票收入的話,進(jìn)項發(fā)票的稅額缺口就有23萬多,怎么辦?可不可以以后的收入不進(jìn)公戶或少進(jìn)點?又或者讓老板自已再開個個體戶來接收收入?這個只交一點點的個人綜合所得稅就好了,這樣行得通嗎?有沒更好的方案??
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯誤需要更正申報。這個怎么操作
老師,我們把24年1-12月個稅減少了一個人,做了重新申報,那減少的這一個人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請了一個軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價值可以定價30萬嘛 還是需要有什么評估
老師您好!股東注冊資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個稅勞動合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
假設(shè)開了發(fā)票,他付了錢,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
老師的意思是不用按開票來?全部按交付課程的金額來確認(rèn)收入對嗎?只是這里面區(qū)分已開票還是未開票?
對的是的,是這么做的。
還有一個問題,我們有部分款項是關(guān)聯(lián)公司代收的課程款,已經(jīng)代收代付過來了,這里也是直接確認(rèn)收入嗎?如果代收的這部分都交付了的話,其中有部分沒交付要做預(yù)收賬款?
你好,對的是的,消費(fèi)了的話,還是做收入,如果沒有消費(fèi)的,還是做預(yù)收賬款。
老師,我原來都是按開票公司名稱去錄入的,現(xiàn)在如果按您剛說的這種模式確認(rèn)收入的話,就不用涉及具體的公司名稱了對嗎?那怎么調(diào)整以前做的呢?
其他的公司代收的借其他應(yīng)收款,其他公司 貸,預(yù)收賬款,客戶 消費(fèi)之后借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)。需要其他的公司還錢給你們。
代收的,借是銀行存款,貸:其他應(yīng)收款——其他公司吧?
單位代收別人的是這么做。
老師,回到最開始的問題,如果不按公司名稱細(xì)分,那后續(xù)客戶退款,發(fā)票紅沖,扣違約金這些,怎么入賬呢?也不體現(xiàn)出公司名稱來,回沖以前確認(rèn)收的收入或預(yù)收賬款嗎?
?退費(fèi)的這些,你之前做了收入嗎?
是的,老師
因為當(dāng)時是按開票確認(rèn)的收入,確認(rèn)了一個月,后面就用按已交付的確認(rèn)收入,返回去看之前開票的,其實后面也都交付了,但個別的有先開了發(fā)票的,還沒交付,已經(jīng)退款了,當(dāng)時是確認(rèn)了收入的。
你好,那你需要開附屬發(fā)票退給他錢的。借銀行存款,貸預(yù)收賬款。開了附數(shù)發(fā)票,借,預(yù)收賬款負(fù)數(shù)。貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。