借固定資產(chǎn)正確的 貸固定資產(chǎn)錯誤的 折舊年限不一樣的吧
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時,問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計提的累計折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
你好 老師 ,我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多,后面又把殘值錄入了,折舊金額就變了。導致19年整年度下來 卡片金額和賬務(wù)金額不一致,但是前面的人也沒調(diào)整,現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時候提醒卡片與賬務(wù)不一致,這個不調(diào)整有沒有關(guān)系?
老師好!我記賬是用的金碟專業(yè)版,去年固定資產(chǎn)折舊一直正常結(jié)轉(zhuǎn),在2021年12月份新增了兩個卡片,我看本期折舊金額是777.07元,可是在記賬憑證里面看到其他的計提折舊都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目里面,而這777.07元折舊不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目里
我們公司售賣了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)期末凈值還有:87499.61元,累計折舊:90798.21,我們公司買了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷項稅,這個固定資產(chǎn)買出去是虧的,我們應(yīng)該怎么做賬?有沒有老師可以寫一下明細一點的分錄出來,把金額也寫一下,這樣我好明白一些,謝謝了
收入會計是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請問下收到個稅手續(xù)費退還,入哪個科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報表,可以嗎?會處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時候交城市配套設(shè)施費 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費用按照企業(yè)所得稅是都歸屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪租金那些費用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
核定征收的個體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報嗎
個體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報表按什么報。
加工費成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
對,折舊年限不一樣,
你的折舊你看下能調(diào)整了吧。你的卡片對你的折舊年限對嗎?