你好? 退出來的話 。 你之前多繳納了 只是單純的多繳納;? 你會在應(yīng)交稅費欄次去體現(xiàn)的??
老師我想問一下 本月應(yīng)該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數(shù)據(jù)填錯了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時去稅務(wù)局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應(yīng)記在哪里,暫時現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
請問我們上個月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(退)稅額,那顯示就是負數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
公司上期多繳增值稅,已經(jīng)申請退稅退回來了,那我下次申報繳納增值稅的時候,那個退回來的金額填在報表哪里呢?他沒有直接在抵扣的那一欄
老師,我們由于申報季度所得稅的時候報表填錯多繳納了一部分稅款,然后現(xiàn)在多繳納的那筆稅款退回來了,請問計到哪個科目里?
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務(wù)費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
他沒有自動減,我想問是不是需要我手動填寫在哪個欄里
?你好? ?如果系統(tǒng)表格沒有自動出來的。 你就自己 手動填寫??
手動填寫在哪一欄里
?你好? 有一個預(yù)繳欄次 。? ? 這個欄次去體現(xiàn) 你多繳納或者 需要退稅的金額? ?
好的,謝謝
?沒事的; 希望能幫到你??