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公司上期多繳增值稅,已經(jīng)申請退稅退回來了,那我下次申報繳納增值稅的時候,那個退回來的金額填在報表哪里呢?他沒有直接在抵扣的那一欄

2021-08-11 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 09:11

你好? 退出來的話 。 你之前多繳納了 只是單純的多繳納;? 你會在應(yīng)交稅費欄次去體現(xiàn)的??

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快賬用戶5821 追問 2021-08-11 09:27

他沒有自動減,我想問是不是需要我手動填寫在哪個欄里

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:27

?你好? ?如果系統(tǒng)表格沒有自動出來的。 你就自己 手動填寫??

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快賬用戶5821 追問 2021-08-11 09:28

手動填寫在哪一欄里

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:31

?你好? 有一個預(yù)繳欄次 。? ? 這個欄次去體現(xiàn) 你多繳納或者 需要退稅的金額? ?

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快賬用戶5821 追問 2021-08-11 09:32

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:37

?沒事的; 希望能幫到你??

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你好? 退出來的話 。 你之前多繳納了 只是單純的多繳納;? 你會在應(yīng)交稅費欄次去體現(xiàn)的??
2021-08-11
你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
2024-11-14
你好,在附表一里面填寫的你的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額。
2023-10-16
你好,同學(xué)。下次填寫扣除部分。
2020-12-10
您好,是超過3%的即征即退,按你的舉例要按6萬老申報退稅
2025-02-18
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