你好,單位只銷售農(nóng)機嗎?如果是的話,免稅對應的進項它是抵扣不了的,沒法抵扣。認證之后進項轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選都行。
我方是商場類銷售方,對于購進免費農(nóng)產(chǎn)品,計提進項稅額,銷項增值稅專用發(fā)票銷項額是0嗎?免稅的進項稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
2.位于縣城的大華公司是增值稅一般納稅人,主要從事農(nóng)機生產(chǎn)銷售業(yè)務,此外還提供農(nóng)機服務。2020年5月,該公司銷售農(nóng)機和提供農(nóng)機服務取得收入合計800萬元(含稅), 當月可以抵扣的增值稅進項稅額為60萬元。請計算該公司當月應繳納的增值稅及附加稅 費,并為其進行降低稅負的籌劃。(不考慮其他稅負)
一般人企業(yè)從農(nóng)民收購水果進行銷售,收到的進貨發(fā)票是免稅的,在進行稅務申報時有農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額備案申請 ,該進項稅額怎么做賬務處理?借貸方是什么 ?借 應交稅金_應交增值稅_進項稅額? 貸方呢 怎么做?
老師,你好,一般納稅人進口農(nóng)業(yè)機械收割機時,繳納了關稅和進口關稅增值稅,但是國內(nèi)銷售時農(nóng)機整機是免稅的,那么可以抵扣的進口關稅增值稅怎么辦,是可以做為抵扣項留底?還是可以退稅?謝謝!
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務: ?(1)銷售自產(chǎn)農(nóng)機整機一批,取得不含稅銷售額430000元,另收取該批農(nóng)機的包裝費11990元。 ?(2)銷售外購的農(nóng)機零配件一批,取得含稅銷售額35030元。 ?(3)提供農(nóng)機維修業(yè)務,開具的發(fā)票上注明不含稅金額32000元。 ?根據(jù)上述資料,回答下列問題: ?(1)銷售自產(chǎn)農(nóng)機整機的增值稅銷項稅額是(??? )元。 ?A.57458.7 ? ? ? ?? B.57279.38 ?C.39779.1 ? ? ? ?? D.39690 ?(2)銷售外購的農(nóng)機零配件的增值稅銷項稅額是(??? )元。 ?A.4553.9 ? ? ? ? ? B.4030 ?C.3152.7 ? ? ? ? ? D.2892.39 ?(3)提供農(nóng)機維修業(yè)務應繳納增值稅(??? )元。 ?A.4160 ? ? ? ? ?? B.2880 ?C.1920 ? ? ? ? ?? D.960甲公司是A市增值稅一般納稅人,
老師,之前租房已攤銷,退款不租后,紅沖已攤銷費用導至管理費用負數(shù),這樣可以嗎?
老師好,我們以前開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務局說我們不符合免稅條件,讓我們補增值稅,今天把增值稅補了,補繳的稅怎么做會計分錄???
總工資10萬,公司代繳個稅,申報個稅2千,實際發(fā)放 工資98200,有的人個稅沒從工資里扣,現(xiàn)金收回200個稅,這怎么做完整分錄,
單位沒車,員工加油發(fā)票來報銷,簽了車輛租賃合同,工資里做了車補,報了個稅?這樣合規(guī)嗎?
公司對公戶向私戶轉(zhuǎn)款8萬,可以做成借款嗎?備注的備用金
賣公司二手車,不是主營,增值稅銷項,填13%貨物加工修理還是服務,不動產(chǎn)無形資產(chǎn)
農(nóng)民專業(yè)合作社,增值稅申報,是不是填(四)免稅銷售額中的其他免稅銷售額,老師?
稅負率怎么算?麻煩老師詳細講解一下
老師好!咱們有個母公司就是a公司,打算和其他公司合作成立一個c公司做健身房的,其中母公司占股是80%,其他公司是20%,后續(xù)c子公司下面會有設置好多分店,分公司;那請問老師,這個咱們健身房的收款如何收?會計核算應該是怎么一個架構(gòu)?謝謝!
小規(guī)模納稅人一個點的稅金計入什么科目
進來的發(fā)票有專票,專票是融資租賃的
你好,你們只要銷售對應的是免稅的都不可以抵扣的。
好的,那專票的進項稅額是一直掛在賬上嗎,申報的時候要勾選嗎,是作為留抵還是怎么處理呢
你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計做賬進項沒有余額。然后,你如果認證了,再進項轉(zhuǎn)出,最后也是沒有余額的呀。不會一直有留底的,沒有留底。
好的,我在研究一下看看,謝謝了
可以的,可以再看一下的,不用客氣,工作愉快。