你好,這個(gè)你要找稅局,稅局確認(rèn)。正常這種情況是免稅就不抵扣。

您好,老師。請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,進(jìn)口工業(yè)用品,然后進(jìn)口產(chǎn)品繳納海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅和海關(guān)進(jìn)口增值稅 都有取得專(zhuān)用繳款書(shū),那么是不是進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅都可以做進(jìn)項(xiàng)回頭國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售抵扣呢?
位于縣城的某企業(yè)是實(shí)行增值稅期末留抵退稅的一般納稅人。2020年2月向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納增值稅和向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅金合計(jì)100萬(wàn)元,其中進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅20萬(wàn)元、增值稅3.9萬(wàn)元、消費(fèi)稅4.5萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月取得稅務(wù)機(jī)關(guān)的留抵退稅額27萬(wàn)元,則該企業(yè)2020年2月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為(?。┤f(wàn)元。 A.5 B.4 C.2.23 D.3.58 老師為何留 抵稅額可以扣掉不交城建稅,但即征即退的稅額不能扣減?
你好老師!咨詢(xún)一下,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批產(chǎn)品,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回產(chǎn)品,退回時(shí)交了進(jìn)口關(guān)稅和增值稅,這賬務(wù)怎么處理,進(jìn)口增值稅可以抵嗎?謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下,我5月份進(jìn)口了一臺(tái)機(jī)器,開(kāi)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),這個(gè)可以作為抵扣憑證吧,需要一認(rèn)證嗎?還是直接做賬的時(shí)候直接抵扣?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷(xiāo)繳納增值稅
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票給客戶(hù),這部分客戶(hù)不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢(qián)發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷(xiāo)售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔(dān)保費(fèi)是不是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中更合適?是,就是公司需要一個(gè)履約保證金,在擔(dān)保機(jī)構(gòu)做了一個(gè)擔(dān)保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷(xiāo)的差費(fèi)基本都沒(méi)有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對(duì)于一般納稅人如果取得一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個(gè)季度填上正確的就可以了

