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你好,2024年需要報2023年的企業(yè)年度所得稅匯算清繳,在匯算清繳結(jié)束前5月份,讓銀行把手續(xù)費的發(fā)票開出來了,我想問一下,開出來的發(fā)票需要放到哪里?開的普通發(fā)票。放到幾幾年的幾月份入賬?還是需要單獨保管?謝謝你了

2024-06-20 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 15:18

你好,你之前都入賬了是嗎,在23年入賬了吧都

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:18

對的,銀行扣款時就做費用處理了。

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:19

如果你是分開開的,就把發(fā)票放到相對應月份去

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:21

如果你是匯總開的,就24年月一次紅字(把23年每月的做沖銷),原科目再入一次,這樣做的目的就是讓發(fā)票有憑證可以放

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:21

你說的是放到23年相對應的月份去嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:21

是的,放到23年相應月份

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:22

我讓銀行一開開了半年或者一年的,這種需要怎么處理?有的憑證已經(jīng)裝訂完畢了

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:23

如果你是匯總開的,就24年月一次紅字(把23年每月的做沖銷,一張憑證就好了),原科目再入一次,這樣做的目的就是讓發(fā)票有憑證可以放

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:24

沒看懂你說的

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:25

我開發(fā)票發(fā)生在今年五月份,普通發(fā)票,是不是應該放到去年23年里?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:26

就是你做一張憑證,把23年做的那些手續(xù)費憑證做紅沖。然后再做一個相同金額的分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:27

比如借:財務費用-200 貸:銀行存款-200 借:財務費用200貸:銀行存款:200 然后把發(fā)票放到這個憑證后

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:27

這不行吧,我23都結(jié)賬了。不可能做到24年的憑證里吧,這不亂套了

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:28

不會的,這個不會影響你24年利潤,跟暫估紅沖是一樣的

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:34

這個憑證放在哪一年做?23年做還是24年?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:38

24年做的了,23年都結(jié)賬了

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快賬用戶5372 追問 2024-06-20 15:39

我直接把發(fā)票放到2023年12月份記賬憑證最后可以吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:42

你這樣吧,你把這個放到12月手續(xù)費那張憑證后,然后其他月份的憑證去拿鉛筆寫一下發(fā)票在那個憑證后

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你好,你之前都入賬了是嗎,在23年入賬了吧都
2024-06-20
你好1;? 是的; 要有合理發(fā)票的 ;2.? ?可以的; 匯算之前取得發(fā)票都可以的;? ?
2023-04-17
你好,如果影響大需要追溯調(diào)整的。金額小可以在24年確認
2024-05-14
你好!發(fā)票是今年的計入今年的費用,退款應該是通過以前年度損益調(diào)整不可以沖減今年費用
2023-11-24
不需要的,暫估和發(fā)票一致的,把發(fā)票放到暫估的憑證后面就可以
2022-05-08
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