收到錢以后 借銀行存款 貸應收票據(jù)。
請問老師,我收到客戶的電子銀行承兌匯票,是不是記借應收票據(jù),貸應收帳款。隔天我又將收到的電子承兌匯票背書轉讓給供應商,借應付賬款,貸應付票據(jù),對嗎
老師您好!請問我們收到母公司借款的銀行承兌匯票做應收票據(jù),當時把應收票據(jù)反映到現(xiàn)金流量里的籌資活動借款?,F(xiàn)在銀行承兌匯票到期到賬,借銀行存款,貸應收票據(jù) 現(xiàn)在的銀行存款在現(xiàn)金流量表填什么?
老師,我運輸公司2月份發(fā)生一些運費收入。分錄借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應收票據(jù),貸應收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應收票據(jù)。我這樣做對嗎?
老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應收票據(jù)- A公司,貸:應收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應收票據(jù)- A公司,如果背書轉讓借:應付賬款-甲公司 貸:應收票據(jù)- A,是這樣嗎公司
老師好,2022年收到一張商業(yè)承兌匯票,已經(jīng)做賬了 當時:借:應收票據(jù)—匯票 貸:應收賬款—商貿公司 借:應付賬款—化工公司 貸:應收票據(jù)—匯票 但是后來一直沒有兌現(xiàn),直到2023年12月月老板才告訴我。那么我現(xiàn)在是要做負數(shù)分錄嗎?
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
那我之前入帳那個不管它是嗎,后面要不要加明細,前面入帳分錄對嗎
對,因為這個應收賬款已經(jīng)平了,就不用再管了。
老師還是不太理解,1月我有做一筆借應收票據(jù)貸應收賬款~客戶,4月款打到公帳借銀行存款貸應收票據(jù),這樣應收票據(jù)平了,應收賬款貸方金額還在的呀
你最開始的時候要確認收入呀,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入。
開票的金額不一樣
就是不管你開票金額是不是一樣,就是你開票的時候得有應收賬款。所以你拿到這個票據(jù)以后是沖銷應收賬款的。