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你好老師,我收到一份承兌匯票在1月份我做了一筆入帳借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款~客戶,現(xiàn)在4月票據(jù)到期了已經(jīng)收入公帳了,是不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款呢還是應(yīng)收票據(jù)

2024-06-20 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 11:10

收到錢以后 借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)。

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快賬用戶2809 追問 2024-06-20 11:11

那我之前入帳那個不管它是嗎,后面要不要加明細(xì),前面入帳分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:12

對,因為這個應(yīng)收賬款已經(jīng)平了,就不用再管了。

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快賬用戶2809 追問 2024-06-20 11:29

老師還是不太理解,1月我有做一筆借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款~客戶,4月款打到公帳借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù),這樣應(yīng)收票據(jù)平了,應(yīng)收賬款貸方金額還在的呀

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:30

你最開始的時候要確認(rèn)收入呀,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶2809 追問 2024-06-20 11:35

開票的金額不一樣

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:36

就是不管你開票金額是不是一樣,就是你開票的時候得有應(yīng)收賬款。所以你拿到這個票據(jù)以后是沖銷應(yīng)收賬款的。

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收到錢以后 借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)。
2024-06-20
您好,是的,要把應(yīng)收賬款在賬上走平
2024-09-09
同學(xué)您好,建議打開梧桐公司的往來明細(xì)賬,看看是由哪筆分錄導(dǎo)致的
2024-01-29
你好,你的會計分錄是正確的
2024-03-04
你好,能把你上面兩個分錄的金額提供一下嗎?
2022-07-12
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