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老師你好,請問我們公司收到A公司的承兌匯票時,借:應(yīng)收票據(jù)- A公司,貸:應(yīng)收賬款- A公司,如果到了承兌期直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)- A公司,如果背書轉(zhuǎn)讓借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:應(yīng)收票據(jù)- A,是這樣嗎公司

2023-06-16 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-16 17:01

同學(xué)你好 是這樣的哦

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快賬用戶8587 追問 2023-06-16 17:03

老師你好,之前的會計(jì)直接掛到了銀行存款-承兌里面,需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 17:09

同學(xué)你好 這個不對 沒有這個科目

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快賬用戶8587 追問 2023-06-16 17:54

老師,是沒有這個科目啊,可能是為了簡單就直接掛了,但是余額是零,那我按正確的錄單,可以不做調(diào)整可以吧

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齊紅老師 解答 2023-06-16 17:57

嗯 這樣就可以的哦

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快賬用戶8587 追問 2023-06-16 17:58

嗯呢,明白了,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2023-06-16 17:59

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 是這樣的哦
2023-06-16
你好,是的,是這樣的
2023-07-04
你好,你的應(yīng)收票據(jù)里面寫上銀行承兌,不要寫a,公司收到錢借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收票據(jù)銀行承兌。
2021-09-02
你好 你們是買來這個承兌發(fā)票 然后拿去購貨的話 可以這樣來做賬
2020-09-14
你好,這樣做就可以的
2020-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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