您好!需要申報個稅,選擇解除勞動合同一次性補(bǔ)償金,
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進(jìn)項,請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報嗎
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動合同,當(dāng)時跟單位約定是每月5000元工資,但是因為個人原因我提前預(yù)支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請勞動仲裁。我想請問這種預(yù)支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對我勞動仲裁會有什么不利嗎?會不會涉及個稅?因為如果不預(yù)支的話一個月5000是不用交個稅的,并且我過去一年也沒有做個稅申報,單位也沒要求。
老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,你好,給員工支付的一次性補(bǔ)償金需要申報個稅嗎,分錄怎么做啊,這個員工離職了,然后因為人事未及時簽合同,然后人家就把我們給告了,經(jīng)過仲裁調(diào)解補(bǔ)7500元。
我有中級,面試一個出納都不用我,因為我不會使用poss機(jī),出納要會用Poss機(jī),真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計,我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
25年中級會計股份支付會考嗎
2024年賣出商品給商家,商家后面不要退貨回來,寄賣在這,2025年賣出會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們單位是一家小規(guī)模企業(yè),當(dāng)月的業(yè)務(wù)正好是下個月開發(fā)票,客戶也是在下個月結(jié)算款,當(dāng)月的收入雖然未開票,也在當(dāng)季度按 未開票收入申報了增值稅了,所以我在下個季度申報的時候就把上個季度的最后一個月發(fā)票金額減掉了,可是提示比對異常,老師這樣的情況,我應(yīng)該怎么辦呢?謝謝您
老師您好,我是個人2022年考取中級會計師,現(xiàn)在由于不讓個人代理會計業(yè)務(wù)。如果自己成立會計師事務(wù)所,我手下必須得有。兩個人具備資質(zhì)證明的,一共得是三個人對吧。還得有營業(yè)場所
那分錄怎么做呢
明細(xì)不是工資,是辭退福利 借,管理費用一辭退福利 貸,應(yīng)付職工薪酬一辭退福利借,應(yīng)付職工薪酬一辭退福利 貸,銀行存款等 個人因與用人單位解除勞動關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費和其他補(bǔ)助費用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分,免征個人所得稅;超過的部分按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于個人因解除勞動合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個人昕得稅問題的通知》(國稅發(fā)[1999〕178號)的有關(guān)規(guī)定,計算征收個人所得稅。
個稅申報還是在工資薪金里面申報,這個人是屬于生產(chǎn)員工,那我也是要做到管理費用-辭退福利嗎
這個人相當(dāng)于不是辭退,他自己寫了離職申請單,然后他抓住我們的漏洞去告了,這個分錄也是寫管理費用-辭退福利嗎。
您好,是的,計入管理費用
好的,謝謝老師的回答
您好!不客氣,祝您工作愉快!