。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負債 22500 當(dāng)逐期確認服務(wù)收入時(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個月每月確認收入時: 借:預(yù)收賬款/合同負債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務(wù)費,無需再確認收入。 關(guān)于員工工資的會計處理: 計提服務(wù)業(yè)工資時,應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費用科目,并同時確認應(yīng)付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時,將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師好,公司支付了一筆拉車費,金額1萬多,簽訂了拉車服務(wù)合同,然后當(dāng)時因為賬上資金不夠就由公司一個員工墊付了,公司賬戶有錢后就把這個墊資款打給了員工。但是合同當(dāng)事人雙方又是我公司和拉車公司,公司員工墊付以后取得了對方公司蓋章的收據(jù),我把這些合同和收據(jù)和銀行回單都作為入賬憑證,但是我做賬的時候沒有通過其他應(yīng)付款-員工核算,直接貸方銀行存款,等于省略掉了員工墊付的這個過程,但是附件上是能看出來的,這樣可以嗎
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,給公司其中一個掛證人員支付了技術(shù)服務(wù)費,但是對方一直都不開發(fā)票,然后經(jīng)理就說讓這個員工找個人做成工資的形式,就做成成本,老師我已經(jīng)做了好幾個月了,但是一直不知道這樣合適不,想請教老師這樣做合適不
老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
老師,出口未報關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應(yīng)該申報的是70美金,還是包含海運費在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進招待費了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負數(shù)30萬,會有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
老師,你這樣,我這個服務(wù)費的收入,成本怎么辦?還有有這22500的發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅不一次性交了么?
同學(xué)你好 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
不懂?成本不就是技術(shù)人員的工資么?我做的分錄對不對?
老師你說的太復(fù)雜了,就說我這樣做的對不對?然后勞務(wù)成本不是一級科目,我需要用什么代替?
主營業(yè)務(wù)成本是一級科目哦
老師,你能不能回答我,我做的分錄對不對?然后那個勞務(wù)成本用什么代替先來過渡?
您回答的我根本看不懂
我知道主營業(yè)務(wù)成本是一級科目,關(guān)鍵是我第一次收了三個月的,成本不得匯集,收入按月確認么?您有仔細看我的題目么?我寫的分錄么?
收入按月確認,成本也是按月結(jié)轉(zhuǎn)的 因為收入和成本是對應(yīng)的 成本沒有發(fā)票你可以先暫估對應(yīng)的成本 看了你發(fā)的,就是按你說的來回復(fù)的