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老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么

老師,我們公司簽訂了一個技術(shù)服務(wù)合同,這個服務(wù)費總共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元,其中7500是服務(wù)費,15000是保證金,這個15000的保證金是最后兩個月的服務(wù)費,等 于最后兩個月不用交了,但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對方了,說保證金最后也是服務(wù)費,就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉(zhuǎn)來了,這個賬我要怎么做老師,公司 有兩個員工,工資都是5000,您看我這樣寫分錄對么
2024-03-26 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 12:17

。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負債 22500 當(dāng)逐期確認服務(wù)收入時(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個月每月確認收入時: 借:預(yù)收賬款/合同負債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務(wù)費,無需再確認收入。 關(guān)于員工工資的會計處理: 計提服務(wù)業(yè)工資時,應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費用科目,并同時確認應(yīng)付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時,將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 12:19

老師,你這樣,我這個服務(wù)費的收入,成本怎么辦?還有有這22500的發(fā)票已經(jīng)開了,增值稅不一次性交了么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 12:24

同學(xué)你好 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 12:46

不懂?成本不就是技術(shù)人員的工資么?我做的分錄對不對?

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 12:47

老師你說的太復(fù)雜了,就說我這樣做的對不對?然后勞務(wù)成本不是一級科目,我需要用什么代替?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 12:53

主營業(yè)務(wù)成本是一級科目哦

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 13:09

老師,你能不能回答我,我做的分錄對不對?然后那個勞務(wù)成本用什么代替先來過渡?

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 13:09

您回答的我根本看不懂

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快賬用戶9286 追問 2024-03-26 13:11

我知道主營業(yè)務(wù)成本是一級科目,關(guān)鍵是我第一次收了三個月的,成本不得匯集,收入按月確認么?您有仔細看我的題目么?我寫的分錄么?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 13:15

收入按月確認,成本也是按月結(jié)轉(zhuǎn)的 因為收入和成本是對應(yīng)的 成本沒有發(fā)票你可以先暫估對應(yīng)的成本 看了你發(fā)的,就是按你說的來回復(fù)的

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您好!很高興為您解答,請稍等
2024-03-26
。會計分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負債 22500 當(dāng)逐期確認服務(wù)收入時(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個月每月確認收入時: 借:預(yù)收賬款/合同負債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個月由于保證金已抵扣服務(wù)費,無需再確認收入。 關(guān)于員工工資的會計處理: 計提服務(wù)業(yè)工資時,應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費用科目,并同時確認應(yīng)付職工薪酬。會計分錄如下: 借:管理費用/銷售費用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費用/銷售費用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時,將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實際支付。假設(shè)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
你好!是的。就是這樣操作。
2020-08-21
同學(xué),你好 可以做工資的
2023-07-27
您好,您可以直接做其他應(yīng)付款-保證金。
2024-06-14
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