之前沒有做賬務(wù)處理?
你好老師,我跨年度調(diào)增了成本,以前年度損益調(diào)整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調(diào)整的成本,在利潤表里有體現(xiàn),有個?以前年度損益調(diào)整后才是我的利潤。但是報稅季報的表里面沒有這個+以前年度損益調(diào)整應(yīng)該把這個數(shù)填在哪里呢?
公司以前年度有虧損但是稅務(wù)局報稅以前都是0報導(dǎo)致稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是沒有以前年度虧損的。在不更改稅務(wù)局報表的情況下怎么去把以前年度的虧損調(diào)整到今年呢?分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司以前年度有虧損但是稅務(wù)局報稅以前都是0報導(dǎo)致稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是沒有以前年度虧損的。在不更改稅務(wù)局報表的情況下怎么去把以前年度的虧損調(diào)整到今年呢?分錄應(yīng)該怎么做呢?
我們公司去年是小微企業(yè),但是今年接到通知有應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整,需要更正去年的季度報表。因為是連續(xù)虧損好幾年了,整體不影響損益,但是為啥稅務(wù)局讓調(diào)整去年的所得稅匯算,說影響了以前年度補虧,沒聽懂啊老師,為啥要調(diào)整呢
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位。可以借實收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
有賬務(wù)處理的但是以前報稅是錯誤的
你好,你去更正申報就可以的,電子稅務(wù)局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,自己修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報表公章去稅務(wù)局。
不更改稅務(wù)報表的情況下能不能在賬上進行一個處理
不能做賬務(wù)處理呀,你已經(jīng)做了,你再做一遍?
只能把以前的賬本拿出來做一遍嗎?
你好,你拿來你的資產(chǎn)負(fù)債表的余額也不對呀。是你賬上的數(shù)據(jù)不對呀,你重復(fù)了就是一個業(yè)務(wù)做了兩次。
我的意思只能去調(diào)以前的賬了嗎?有沒有什么辦法可以在今年直接調(diào)整一筆把以前的損益調(diào)為今年的
你好,因為你之前已經(jīng)做了一次了。你現(xiàn)在調(diào)整的話,你紅沖之前的在做正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不是0。
如果你單純的只做賬務(wù)處理,那你增加的余額是又虛增了一部分。本來已經(jīng)支付了100,然后余額是20。你現(xiàn)在借管理費用貸銀行存款100,這不余額-80了。是這個意思呀。