合同上單獨(dú)體現(xiàn)的增值稅,不交印花稅。 所以說(shuō)簽訂合同時(shí)合同里的增值稅單獨(dú)體現(xiàn)會(huì)少交稅款。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶(hù)簽訂的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
老師我們合同上沒(méi)有簽訂金額,印花稅按借款金額繳納嗎?是含稅價(jià)還是不含稅來(lái)繳納印花稅
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷(xiāo)售印花稅,2023年最新繳納政策
老師好,按照購(gòu)銷(xiāo)合同繳納的印花稅,沒(méi)有簽訂銷(xiāo)售合同,銷(xiāo)售時(shí)繳納的印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做計(jì)提對(duì)吧?購(gòu)入時(shí)需要繳納的印花稅,是按照購(gòu)入庫(kù)存商品的借方合計(jì)金額嗎?謝謝
現(xiàn)在印花稅申報(bào)是按銷(xiāo)售收入去繳納嗎?還是按簽訂合同發(fā)生時(shí)間和合同價(jià)款(無(wú)論是含稅價(jià)還是不含稅價(jià))去繳納印花稅呢?
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
這個(gè)就是23年最新的政策處理。