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老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?

2022-07-25 08:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 08:43

您好,是按照簽訂的購(gòu)銷合同來(lái)交印花稅。

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您好,是按照簽訂的購(gòu)銷合同來(lái)交印花稅。
2022-07-25
您好,是只能按簽的合同總金額100萬(wàn),當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅的
2024-06-19
你好,同學(xué),不簽訂合同的零售,不需要繳納的
2020-11-12
全部按銷售收入直接計(jì)提印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過(guò)合同。你的最后一個(gè)觀點(diǎn)是正確的。
2020-11-12
需要申報(bào)的,沒(méi)有合同的也需要交印花稅 是
2024-07-11
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