我當(dāng)時欠款的收拾做的是應(yīng)收賬款嗎?

老師,我是黑龍江的建筑業(yè),請問當(dāng)?shù)卣哧P(guān)于建筑業(yè)epc總承包是怎么規(guī)定的?合同簽的承包人有我們施工方和設(shè)計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發(fā)票方式,實務(wù)中里面設(shè)計部分設(shè)計費是由我們施工牽頭人付給設(shè)計單位的,甲方把含設(shè)計費的工程總額全支付給我們施工方了,設(shè)計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務(wù)發(fā)票,還是設(shè)計部分按兼營開6%發(fā)票給甲方?
老師好,我們單位作為甲方購買乙方的貨物30萬,付款20萬,余10萬未付款,但已取得30萬進(jìn)項票,現(xiàn)在問題是乙方欠丙方10萬元,現(xiàn)在乙方要求將余下的10萬元直接打款給丙方,能這樣操作嗎?若是我們甲方直接轉(zhuǎn)賬給丙方的話賬面上無法平賬呀!因為我們甲方與乙方簽訂的合同和發(fā)票是30萬,請問最終我們甲方能不能直接轉(zhuǎn)賬給丙方10萬元?
你好,老師,我單位抵工程款的鋼材在甲方單位的倉庫直接賣給個人了,這個發(fā)票能開給個人嗎?個人把鋼材款打到我們對公賬戶上
老師您好,我們單位和A單位簽訂了會議室用品制作協(xié)議,然后A單位簽訂完合同就把款項撥付了過來,這時我單位還未給他制作會議室用品。然后我單位無法制作A單位要求的相關(guān)會議室用品,因此我單位和B單位簽訂協(xié)議,由B單位制作會議室用品后,直接發(fā)送給A單位,協(xié)議簽訂完我單位就把款項付給了B單位。生產(chǎn)的相關(guān)會議室用品不再經(jīng)過我單位,由B單位直接提供給A單位,我想問一下這一系列流程該如何做賬。
老師,甲單位欠我們9350,實際我們應(yīng)該給甲單位發(fā)貨A產(chǎn)品36*110=3960,甲單位再賣給乙單位85*110=9350,甲單位還我們9350,現(xiàn)在乙單位直接把錢給我們了(相當(dāng)于甲單位歸還欠款),我們給乙單位已開票,這樣的話和甲單位的賬如何沖?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
對的老師
借庫存商品貸、應(yīng)收賬款。
我們還給乙單位發(fā)貨了
你的意思是,你賣給甲,甲也給你錢,你賣給乙,乙還是甲給你錢?讓對方出委托書,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款乙你收到甲的錢的時候做這個。
并且3960我們還要和甲單位收回來,要是下單的話就重復(fù)下單了
對的是的,那就是讓對方出委托書就行。
那賣給乙已經(jīng)下單開票了,那賣給甲還下單嗎,不下單,直接收款是不也不太對
乙的錢是通過乙的賬戶打過來的,開票也是給乙開的
你好,那你實際銷售了多少?
實際3960,乙轉(zhuǎn)過來的是抵甲的欠款,但開票來了9350
3960就不要下單了,在這個9000多的已經(jīng)包含。
老師還在不
在的回復(fù)了已經(jīng),你看一下。
不下單錢收不回來吧,3960是貨款,9350是欠款
可是你們一共提供了9350,他在下單的話,你也提供不出貨物不是。
對,是這么回事老師
那對方下單之后再讓他取消,然后把錢給你們行嗎?
訂單取消,你們不給他發(fā)貨,只給錢。
那樣也不行吧,賬上就會體現(xiàn)多收款了,因為沒有相應(yīng)的訂單,是不是
對的是的,會體現(xiàn)這個的